Faktúra č. 20191009922019

Obstarávateľ
  • Názov: Vysoká škola výtvarných umení
  • IČO: 157 805
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191009922019
  • Popis fakturovaného plnenia: zásobník na kotúčové utierky biely
  • Dátum doručenia: 27.09.2019
  • Celková hodnota: 170,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500008969
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500008969 zásobník na kotúčové utierky T51 B/biely Vysoká škola výtvarných umení 157 805 REMPO,s. r. o. 35819081 170 € 24.09.2019 24.09.2019 Ing. Lýdia Macurová Objednávka
Tlačiť