Faktúra č. 20191001332019

Obstarávateľ
  • Názov: Vysoká škola výtvarných umení
  • IČO: 157 805
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191001332019
  • Popis fakturovaného plnenia: Multi Roll. kot. utierky W2
  • Dátum doručenia: 21.02.2019
  • Celková hodnota: 544,34 €
  • Identifikácia objednávky: 4500008575
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500008575 Multi Roll.kot. utierky W2 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Hagleitner Hygiene SK Bratislava 35840790 544 € 12.02.2019 12.02.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť