Faktúra č. 20181011252018

Obstarávateľ
  • Názov: Vysoká škola výtvarných umení
  • IČO: 157 805
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20181011252018
  • Popis fakturovaného plnenia: Multi Roll kot. utierky
  • Dátum doručenia: 11.10.2018
  • Celková hodnota: 543,72 €
  • Identifikácia objednávky: 4500008370
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500008370 Multi ROLL kot. utierky W2 12R Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Hagleitner Hygiene SK Bratislava 35840790 544 € 04.10.2018 08.10.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť