Faktúra č. 20181011022018

Obstarávateľ
  • Názov: Vysoká škola výtvarných umení
  • IČO: 157 805
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20181011022018
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky pre hosťa: Roman Bezjak
  • Dátum doručenia: 05.10.2018
  • Celková hodnota: 146,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500008365
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500008365 Letenky pre hosťa: Roman Bezjak Vysoká škola výtvarných umení 157 805 GLOBAMERICA, s.r.o. 31398081 146 € 02.10.2018 06.10.2018 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť