Faktúra č. 20131015112013

Obstarávateľ
  • Názov: Vysoká škola výtvarných umení
  • IČO: 157 805
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20131015112013
  • Popis fakturovaného plnenia: toner Canon CRG719H
  • Dátum doručenia: 29.11.2013
  • Celková hodnota: 99,60 €
  • Identifikácia objednávky: 4500005201
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500005201 Toner CRG719H Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 100 € 29.11.2013 03.12.2013 Objednávka
Tlačiť