Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500009189 | Nákup motorového vozidla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 20 389,99 € | 17.01.2020 | 17.01.2020 | Objednávka | |||||
20201000012020 | Flexilink OKR 01012020-31012020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 07.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000042020 | Zmluva ochrana majetku 1/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 08.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000072020 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 03.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000122020 | hromadná poistná zmluva 12/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 10,70 € | 13.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
20201000082020 | autorský honorár 73/KPČ/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivana Bago | 500,00 € | 10.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||||
20201000202020 | paušálny servis výťahu HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 08.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000192020 | vodné, stočné Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 60,18 € | 09.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000182020 | vodné, stočné Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 813,58 € | 03.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000172020 | zrážky Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 70,78 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000162020 | zrážky Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 496,56 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000152020 | zrážky HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 48,66 € | 10.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000542020 | nákup motorového vozidla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 20 390,00 € | 17.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000282020 | prihlásenie vozidla na EČV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 233,00 € | 17.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000252020 | individuálna výučba francúzskeho jazyka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Gabriela Viňanská | 48205397 | 350,00 € | 20.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000212020 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 4 674,00 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000322020 | miestny poplatok za komunálne odpady a drob | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 7 813,89 € | 21.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000232020 | toner Canon azúrový,čierny,purpurový,žltý | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 986,40 € | 17.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000222020 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 17.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000142020 | oprava Ford Transit BA657NE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 423,60 € | 14.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra |