Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1749

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20201000062020 vodné, stočné Kremnica Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Stredoslovenská vodárenská 36056006 90,73 € 02.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20201000072020 Mobilný Orange Internet Klasik+ Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,99 € 03.01.2020 29.01.2020 Faktúra
20201000182020 vodné, stočné Drotárska Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 813,58 € 03.01.2020 05.02.2020 Faktúra
20201000012020 Flexilink OKR 01012020-31012020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 07.01.2020 29.01.2020 Faktúra
20201000022020 činnosť zodpovednej osoby 01/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 EuroTrading, s.r.o. 44031483 166,80 € 07.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20201000042020 Zmluva ochrana majetku 1/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mesto Kremnica 00320781 30,00 € 08.01.2020 29.01.2020 Faktúra
20201000202020 paušálny servis výťahu HV-18 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Cyril Rumpel - OVYR 13956141 22,82 € 08.01.2020 05.02.2020 Faktúra
20201000032020 dávkovač mydla, toaletného papiera Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 399,53 € 08.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20201000192020 vodné, stočné Koceľova Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 60,18 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
20201000052020 vypracovanie projektu a žiadosti o nenávrat Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ALEF Distribution SK, s r.o. 35703466 18 000,00 € 09.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20201000672020 mobilné telefóny Vysoká škola výtvarných umení 157 805 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 147,83 € 09.01.2020 11.02.2020 Faktúra
4500009167 Canon i-SENSYS MF512x-CRG-724H Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 124,80 € 10.01.2020 10.01.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009168 Toner Samsung MLT-D111S, čierny Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 495,60 € 10.01.2020 10.01.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009169 Školenie zamestnancov Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 48,00 € 10.01.2020 10.01.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009170 Oprava Ford Tranzit BA 657 NE Vysoká škola výtvarných umení 157 805 M&M Cars, s.r.o. 50887726 423,60 € 10.01.2020 10.01.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009171 ANTENA Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SMART COMPUTER, spol.s.r.o. 31629881 288,00 € 10.01.2020 10.01.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009172 Revízia hydrantov a PHP Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Zuzana Luptáková 1 890,00 € 10.01.2020 10.01.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20201000082020 autorský honorár 73/KPČ/2019 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ivana Bago 500,00 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
20201000172020 zrážky Koceľova Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 70,78 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
20201000162020 zrážky Drotárska Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 496,56 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra