Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2700

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20221009432022 , Skartovačka LEITZ, TV anténa EMOS Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 302,98 € 12.07.2022 30.07.2022 Faktúra
4500010374 1-Butan p.a. /1l Vysoká škola výtvarných umení 157 805 CENTRALCHEM, s.r.o. 51324440 112,80 € 18.03.2022 18.03.2022 Ing. Lýdia Macurová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500010412 10143: Filmoplast P Vysoká škola výtvarných umení 157 805 CEIBA spol.s.r.o. 36548090 144,73 € 24.03.2022 24.03.2022 Ing. Lýdia Macurová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500010536 110 00009 Ľatovka CB 3x18x1250x2500 SurS Vysoká škola výtvarných umení 157 805 IW TREND s.r.o. 35757566 428,95 € 11.05.2022 11.05.2022 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500010709 12 kotúčov 16mm filmov Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ARTV Film, s.r.o. 04851471 831,66 € 16.09.2022 16.09.2022 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20221013922022 12 kotúčov 16mm filmov Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ARTV Film, s.r.o. 04851471 831,66 € 07.11.2022 26.11.2022 Faktúra
20221005332022 12 plexisklových dielov Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ZENIT SK, s.r.o. 36307599 458,40 € 05.05.2022 21.05.2022 Faktúra
4500010508 12 plexisklových dielov vo veľkosti Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ZENIT SK, s.r.o. 36307599 458,40 € 29.04.2022 29.04.2022 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20221015702022 12.9-ich iPad pro Wi-fi Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. 17318645 1 530,00 € 16.11.2022 03.12.2022 Faktúra
4500011001 12.9-inch iPad Pro Wi-fi 256GB Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SOFTWARE PARTNER,spol. s r.o. 17318645 1 579,00 € 15.11.2022 15.11.2022 Ing. Lýdia Macurová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20221015362022 18mm brezová preglejka Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SEZAM, s.r.o. 00633194 1 654,38 € 15.11.2022 03.12.2022 Faktúra
20221016222022 18mm brezová preglejka Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SEZAM, s.r.o. 00633194 884,44 € 22.11.2022 13.12.2022 Faktúra
4500010982 18mm brezová preglejka 1250x2500 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SEZAM, s.r.o. 00633194 1 649,88 € 11.11.2022 11.11.2022 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500011049 18mm brezová preglejka 1250x2500 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SEZAM, s.r.o. 00633194 885,34 € 21.11.2022 21.11.2022 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500010646 18mm buková preglejka Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SEZAM, s.r.o. 00633194 464,46 € 08.08.2022 08.08.2022 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20221010362022 18mm, 8mm buková preglejka Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SEZAM, s.r.o. 00633194 435,43 € 10.08.2022 30.08.2022 Faktúra
4500010466 1x CLASSIC SINGLE ROOM Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SENETUS, s.r.o. 35746521 295,13 € 01.04.2022 01.04.2022 Ing. Lýdia Macurová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20221003712022 2 workshopy na tému vývoja hier v Umity Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Michal Ferko 51061031 1 200,00 € 07.04.2022 27.04.2022 Faktúra
4500010365 2 workshopy na tému vývoja hier v Unity Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Michal Ferko 51061031 1 200,00 € 15.03.2022 15.03.2022 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500011019 3D modelovanie a optimalizácie výroby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Subdigital, s.r.o. 50357239 845,00 € 21.11.2022 21.11.2022 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka