Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2404

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4500011573 Materiál pre projekt KEGA Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Unimed Praha, s.r.o. 14891344 1 193,21 € 12.10.2023 12.10.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Objednávka
4500011213 VAT fólia pre SLA/DLP tlačiarne Vysoká škola výtvarných umení 157 805 3DeS,s r.o. 50159950 38,44 € 10.03.2023 10.03.2023 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20231002992023 VAT fólia pre SLA/DLP tlačiarne Vysoká škola výtvarných umení 157 805 3DeS,s r.o. 50159950 37,80 € 15.03.2023 11.04.2023 Faktúra
4500011674 Materiál k realizovaniu projektu KEGA Vysoká škola výtvarných umení 157 805 3DeS,s r.o. 50159950 823,24 € 10.11.2023 10.11.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Objednávka
20231014972023 Materiál k real. projeku KEGA K-23-001-00 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 3DeS,s r.o. 50159950 823,24 € 10.11.2023 06.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
4500011348 Jazyková korektúra textu katalógu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 a syn, s.r.o. 51190125 144,00 € 19.05.2023 19.05.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20231006822023 Jazyková korektúra textu katalógu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 a syn, s.r.o. 51190125 120,00 € 26.05.2023 21.06.2023 Faktúra
4500011150 HP Color LaserJet Professional CP5225dn Vysoká škola výtvarných umení 157 805 AB COM CZECH, s.r.o. 25974939 1 127,00 € 07.02.2023 07.02.2023 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20231001562023 HP Color LaserJet Professional Vysoká škola výtvarných umení 157 805 AB COM CZECH, s.r.o. 25974939 1 119,54 € 17.02.2023 08.03.2023 Faktúra
20231013472023 Príkazná zmluva 161/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Adam Hudec 636344 50,00 € 26.10.2023 17.11.2023 Ing. Danka Kepičová tajomníčka fakulty Faktúra
4500011410 Príprava a spracovanie podkladov Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Adam Králik 54946531 1 500,00 € 04.07.2023 04.07.2023 Ing. Adriana Bertoková kvestorka Objednávka
20231010062023 Príprava a spracovanie podkladov-overovanie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Adam Králik 54946531 1 500,00 € 05.07.2023 12.08.2023 Faktúra
20231016952023 Zmluva 241/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Adam Savka 210,00 € 08.12.2023 27.12.2023 Anna Ďatková riaditeľka SZ UNIZA Faktúra
20231011812023 Vytvorenie videomateriálu FPU Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ADMIRAL FILMS, s.r.o. 48070441 300,00 € 25.09.2023 18.10.2023 Faktúra
20231008302023 Príkazná zmluva 117/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Adrián Juráček 880425 50,00 € 26.06.2023 14.07.2023 Faktúra
20231014042023 Príkazná zmluva 263/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Adriána Ondrušová 056963 400,00 € 03.11.2023 24.11.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231004062023 Zmluva M07/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Adriána Zemenčíková 126,00 € 06.04.2023 29.04.2023 Faktúra
20231007182023 Zmluva M20/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Adriána Zemenčíková 49,00 € 02.06.2023 21.06.2023 Faktúra
20231014522023 Zmluva 232/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Adriána Zemenčíková 168,00 € 07.11.2023 28.11.2023 RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20231017182023 Zmluva 286/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Adriána Zemenčíková 98,00 € 08.12.2023 27.12.2023 Anna Ďatková riaditeľka SZ UNIZA Faktúra