Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1749

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20201000012020 Flexilink OKR 01012020-31012020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 07.01.2020 29.01.2020 Faktúra
20201000022020 činnosť zodpovednej osoby 01/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 EuroTrading, s.r.o. 44031483 166,80 € 07.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20201000032020 dávkovač mydla, toaletného papiera Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. 36226947 399,53 € 08.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20201000042020 Zmluva ochrana majetku 1/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mesto Kremnica 00320781 30,00 € 08.01.2020 29.01.2020 Faktúra
20201000052020 vypracovanie projektu a žiadosti o nenávrat Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ALEF Distribution SK, s r.o. 35703466 18 000,00 € 09.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20201000062020 vodné, stočné Kremnica Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Stredoslovenská vodárenská 36056006 90,73 € 02.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20201000072020 Mobilný Orange Internet Klasik+ Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Orange Slovensko, a.s. 35697270 14,99 € 03.01.2020 29.01.2020 Faktúra
20201000082020 autorský honorár 73/KPČ/2019 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ivana Bago 500,00 € 10.01.2020 31.01.2020 Faktúra
20201000092020 pranie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ADYSAM, s.r.o. 44544235 107,33 € 13.01.2020 13.02.2020 Faktúra
20201000102020 prenájom tlačového zariadenia, klik black, Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 250,30 € 13.01.2020 12.02.2020 Faktúra
20201000112020 toner Canon CRG-724H Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 124,80 € 13.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20201000122020 hromadná poistná zmluva 12/2019 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Union poisťovňa 31322051 10,70 € 13.01.2020 31.01.2020 Faktúra
20201000132020 prenájom rohoží Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lindstrom, s.r.o. 35742364 45,48 € 14.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20201000142020 oprava Ford Transit BA657NE Vysoká škola výtvarných umení 157 805 M&M Cars, s.r.o. 50887726 423,60 € 14.01.2020 08.02.2020 Faktúra
20201000152020 zrážky HV-18 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 48,66 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
20201000162020 zrážky Drotárska Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 496,56 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
20201000172020 zrážky Koceľova Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 70,78 € 10.01.2020 05.02.2020 Faktúra
20201000182020 vodné, stočné Drotárska Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 813,58 € 03.01.2020 05.02.2020 Faktúra
20201000192020 vodné, stočné Koceľova Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 60,18 € 09.01.2020 05.02.2020 Faktúra
20201000202020 paušálny servis výťahu HV-18 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Cyril Rumpel - OVYR 13956141 22,82 € 08.01.2020 05.02.2020 Faktúra