Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231003252023 | Opravná fa k 8405098429 Drotárska 0102-2802 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 520,71 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
20231003232023 | vodné, stočné Drotárska 200223-190323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 812,80 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
20231003182023 | Inštalačné stoly | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Comitium, spol. s r.o. | 45261075 | 1 483,19 € | 21.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
20231003172023 | Laserová tlačiareň Canon | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NAY Elektrodom | 35739487 | 245,99 € | 21.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
20231003192023 | Držiak na skalpel, čepielky ku skalpelu, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. - eSHOP | 36515388 | 114,50 € | 21.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
20231003202023 | servisný materiál, záložný zdroj APC Back-U | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 706,38 € | 21.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
20231003242023 | PRG sur BUK, PRG sur BUK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 100,56 € | 21.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
4500011234 | Odborná konferencia CSTI 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská chemická spoločnosť | 178900 | 120,00 € | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20231003162023 | Mediálny tréning v rámci výučby predmetu Ku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | OnStage, s.r.o. | 44843674 | 100,00 € | 20.03.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
4500011227 | zariadenie podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | niceshops GmbH | 870,78 € | 17.03.2023 | 17.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | ||||
4500011228 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AUREN, s.r.o. | 31409571 | 993,00 € | 17.03.2023 | 17.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011229 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Advantage-fl.cz, s.r.o. | 28217179 | 190,65 € | 17.03.2023 | 17.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011230 | Grafická úprava výročnejs právy VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Vojtech Ruman | 50915274 | 360,00 € | 17.03.2023 | 17.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011231 | Adobe CC licencie 10 mesiacov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 252,00 € | 17.03.2023 | 17.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011232 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. - eSHOP | 36515388 | 114,44 € | 17.03.2023 | 17.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011233 | Prezutie a vyváženie podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LV-SERVIS, s.r.o. | 36291684 | 646,01 € | 17.03.2023 | 17.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20231003142023 | Reinštalácia systému Alphacam 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEXNET SK, s.r.o. | 36806331 | 180,00 € | 17.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
20231003132023 | SAMLA škatuľa s vrchnákom, BENGTA zatemňov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 51,96 € | 17.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
20231003102023 | Mini rúra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 119,01 € | 17.03.2023 | 07.04.2023 | Faktúra | |||||
20231003152023 | Monitoring médií 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 17.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra |