Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500011252 | policové regále podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kovotyp, s.r.o. | 35808705 | 1 246,85 € | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011253 | Policový kovový regál POWER, základná | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AJ Produkty, a.s. | 36268518 | 223,20 € | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011254 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alena Čiffáryová | 37082469 | 246,85 € | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011255 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 88,57 € | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011256 | Oprava Peugeot 508 podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 179,32 € | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011257 | oprava Peugeot Expert podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 336,48 € | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011258 | Rozbalené wifi Dongle Optoma SI01 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 234,76 € | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011259 | oprava Peugeot Rifter podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M Cars, s.r.o. | 50887726 | 194,90 € | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011260 | Digitálna tlač fotografických kníh | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JJS ART, s.r.o. | 47381841 | 219,91 € | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20231003642023 | Špeciálne lepiace pásky pre inštaláciu výst | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MIG, s.r.o. | 51689219 | 552,00 € | 30.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
20231003652023 | Špecifická tlač veľkoformátových fotografií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PierCom, s.r.o. | 47673648 | 370,00 € | 30.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
20231003662023 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,20 € | 30.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
20231003512023 | Aku vŕtačka, video kábel, SSD disk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 175,13 € | 29.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
20231003522023 | autorský honorár 39/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ema Kern | 548,80 € | 29.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | ||||||
20231003532023 | odvod 2% za hon. Urbanová,Lapitková,Kern | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 19,20 € | 29.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
20231003542023 | autorský honorár 35/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jaroslav Baláž | 509,60 € | 29.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | ||||||
20231003552023 | autorský honorár 33/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tímea Beck | 490,00 € | 29.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | ||||||
20231003562023 | autorský honorár 34/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lena Malinowska | 245,00 € | 29.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | ||||||
20231003572023 | odvod 2% za hon. Rumanová,Baláž,Beck,Malino | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 30,40 € | 29.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
20231003592023 | autorský honorár 36/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Koronczi Dávid | 686,00 € | 29.03.2023 | 15.04.2023 | Faktúra |