Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231005472023 | Príkazná zmluva 73/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Viera Kleinová | 60,00 € | 05.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231005462023 | Príkazná zmluva 70/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Šipocz | 150,00 € | 05.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231005452023 | Príkazná zmluva 69/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Katarína Poliačiková | 250,00 € | 05.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231005442023 | Príkazná zmluva 68/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Zuzana Jakalová | 250,00 € | 05.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231005432023 | Príkazná zmluva 81/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Branislav Matis | 30,00 € | 05.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231005422023 | Príkazná zmluva 77/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Jana Horáková | 60,00 € | 05.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231005402023 | Príkazná zmluva 78/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Zbyněk Janáček | 60,00 € | 05.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231005392023 | Príkazná zmluva 65/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Radomír Surma | 80,00 € | 05.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231005622023 | Príkazná zmluva 74/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Tibor Uhrín, ArtD. | 60,00 € | 05.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231005552023 | Príkazná zmluva 45/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alan Hyža | 50,00 € | 05.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231005412023 | 1 dvojposteľová izba pre zahraničné študent | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 290,00 € | 05.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
4500011317 | Modelárska sadra AlMOND LC, 1vrece-40kg | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 282,00 € | 04.05.2023 | 04.05.2023 | Andrea Bojsová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011316 | Toner Lexmark MX410de, mono laser MFP, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 139,20 € | 04.05.2023 | 04.05.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20231005342023 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 83,90 € | 04.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
20231005352023 | Slovakryl, Slovlak Korozal email lesklý, Te | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FARLESK, spol. s r.o. | 31337538 | 199,64 € | 04.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
20231005332023 | Trasfer papier sublimačný | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE | 33309779 | 165,60 € | 04.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
20231005382023 | Uverejnenie inzerátu v denníku SME | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petit Press, a.s. | 0035790253 | 72,46 € | 04.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
20231005372023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 87,90 € | 04.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
20231005362023 | hromadná poistná zmluva 4/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 90,64 € | 04.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
20231005322023 | Zmluva - ochrana majetku - 6/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 04.05.2023 | 17.06.2023 | Faktúra |