Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231005952023 | ročná kontrola DR za mesiac Máj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 300,00 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
20231005962023 | ročná kontrola EPS za mesiac Máj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 1 200,00 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
20231005972023 | Príkazná zmluva 89/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Eva Hasalová | 85,00 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
20231005982023 | Príkazná zmluva 85/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Zuzana Hromadová | 195,00 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
20231005992023 | Príkazná zmluva 90/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. MgA. Adam Pokorný | 85,00 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
20231006002023 | Príkazná zmluva 88/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Katarína Chmelinová | 85,00 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
20231006012023 | Lepiaca pištoľ, Lepiaca tyčinka, Foto kartó | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PLUG, s.r.o. | 45535396 | 83,22 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
20231006022023 | plyn Drotárska 010423-300423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 7 054,24 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
20231006032023 | preddavky 06/2023 - všetky OM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 429,00 € | 12.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
4500011325 | Filamenty pre 3D tlač a doručenie na | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 124,45 € | 11.05.2023 | 11.05.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011326 | Tonery podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 391,00 € | 11.05.2023 | 11.05.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011328 | Hliníkový jaklový profil 30x30x2, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RV profil s.r.o. | 2121012421 | 293,04 € | 11.05.2023 | 11.05.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011329 | Odstránenie zatekania cez svetlík H18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | STRECHTOP, s.r.o. | 2120862106 | 3 629,00 € | 11.05.2023 | 11.05.2023 | Ing. Adriana Bertoková | kvestorka | Objednávka | |||
4500011330 | Grafické práce na publikácií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DIW s.r.o. | 44412223 | 60,00 € | 11.05.2023 | 11.05.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20231005902023 | Príkazná zmluva 54/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Peter Megyeši | 80,00 € | 11.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231005892023 | Príkazná zmluva 31/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Berger Haladová | 50,00 € | 11.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231005882023 | Príkazná zmluva 28/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 50,00 € | 11.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
20231005872023 | Príkazná zmluva 29/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Filip Blažek | 100,00 € | 11.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231005862023 | Príkazná zmluva 60/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jozef Kovalčík, PhD. | 150,00 € | 11.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | ||||||
20231005852023 | Príkazná zmluva 51/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. Michal Koleček PhD | 80,00 € | 11.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra |