Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231007732023 | Monitoring médií za 5/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 14.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
20231007722023 | Servis, oprava zabezpečovacieho systému v K | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Branislav Minka-Bramicom | 37395912 | 348,00 € | 14.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
4500011381 | Zásuvný regál HEAVY RACK, pozinkovaný, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 1 008,00 € | 13.06.2023 | 13.06.2023 | Ing. Adriana Bertoková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011382 | Zásuvný regál HEAVY RACK, pozinkovaný, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EMPORO, s.r.o. | 44562195 | 744,00 € | 13.06.2023 | 13.06.2023 | Ing. Adriana Bertoková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20231007692023 | Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | andrej & andrej, s.r.o. | 47939206 | 1 200,00 € | 13.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
20231007712023 | Liace hmoty a doprava | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KTK Blansko, spol. s. r.o. | 273,89 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | ||||||
20231007702023 | Osvetlenie a ozvučenie absolventskej módnej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | InPARK AGENCY s.r.o. | 53439341 | 2 000,00 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
20231007682023 | prvky k siete Switche USW+Pro-48+príslušens | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 3 734,40 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
20231007672023 | Switch USW-Pro-48 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 10 929,60 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
20231007662023 | Náradie a materiál | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SCHIPRO SK, s.r.o. | 36426989 | 59,06 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
20231007612023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 38,90 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
20231008832023 | prvky k siete Switche USW+Pro-48+príslušens | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 3 734,40 € | 13.06.2023 | 08.07.2023 | Faktúra | |||||
20231007652023 | el. energia Kremnica preddavok 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 040,00 € | 13.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
20231007642023 | el. energia Koceľova preddavok 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 160,00 € | 13.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
20231007632023 | el. energia Drotárska preddavok 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 13.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
20231007622023 | el. energia HV-18 preddavok 7/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 13.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
4500011378 | Replikátor portov podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 49,36 € | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Ing. Adriana Bertoková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011379 | Oprava systému E.P.S. po ročnej kontrole | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 487,20 € | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Ing. Adriana Bertoková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011380 | Liace hmoty a doprava podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KTK Blansko, spol. s. r.o. | 273,89 € | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Ing. Adriana Bertoková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | ||||
20231007602023 | Rovné rezbárske dláto, rydlo na linoryt, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M-Stein - Peter Meszáros | 11992832 | 317,29 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra |