Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231008202023 | Príkazná zmluva 48/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Helena Lukášová | 80,00 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
20231008442023 | Zmluva o spolupráci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 200,00 € | 26.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
20231008172023 | Príkazná zmluva 178/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. art. Oto Hudec, ArtD. | 70,00 € | 23.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
20231008152023 | Príkazná zmluva 169/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jana Babušiaková | 250,00 € | 23.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
20231008142023 | Príkazná zmluva 59/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Mgr. art. Oto Hudec, ArtD. | 80,00 € | 23.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
20231008132023 | Zmluva M19/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hana Šajbidorová | 469,00 € | 23.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
20231008102023 | Príkazná zmluva 165/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Mgr. Miroslav Petříček, Dr. | 80,00 € | 23.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
20231008092023 | Príkazná zmluva 99/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Valerii Sukhomlyn | 91,00 € | 23.06.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | ||||||
20231008162023 | Príkazná zmluva 167/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M.A. Zora Lednárová | 250,00 € | 23.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
20231008082023 | Čistenie v výmena dažďových zvodov Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | STRECHTOP, s.r.o. | 2120862106 | 1 783,00 € | 23.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
20231008072023 | Odstránenie zatekania cez svetlík HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | STRECHTOP, s.r.o. | 2120862106 | 1 846,00 € | 23.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
20231008192023 | vyhotovenie tlače plagátov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 231,60 € | 23.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
20231008122023 | Úradný preklad oponentského posudku od Luba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 22,68 € | 23.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
20231008112023 | Replikátor portov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 49,36 € | 23.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
20231008182023 | autorský honorár 67/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dr. Mindaugas Gapševičius | 250,00 € | 23.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | ||||||
4500011394 | Dosky na diplomy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CODING s.r.o. | 31639119 | 1 273,20 € | 22.06.2023 | 22.06.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | kvestorka | Objednávka | |||
4500011395 | Oprava výtlkov na asfaltovej komunikácii | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | 00896225 | 2 878,80 € | 22.06.2023 | 22.06.2023 | Ing. Adriana Bertoková | kvestorka | Objednávka | |||
20231008062023 | Príkazná zmluva 94/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Kandriková | 280,00 € | 21.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | ||||||
20231008052023 | Príkazná zmluva 97/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Petra Raffajová | 224,00 € | 21.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra | ||||||
20231008042023 | Príkazná zmluva 98/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 140,00 € | 21.06.2023 | 12.07.2023 | Faktúra |