Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500011428 | Materiál podľa cenovej ponuky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Igor Rybnikár | 43577652 | 629,20 € | 24.07.2023 | 24.07.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
20231010072023 | Inštalácia kolektívnej výstavy KFaNM na Hra | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Liška a spol. s.r.o. | 50644378 | 350,00 € | 24.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
4500011424 | Vybudovanie IT infraštruktúry v učebn. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 2 754,19 € | 21.07.2023 | 21.07.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
4500011425 | Klimatizácia LG kazeta-dodávka a montáž | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Klima LG, spol. s r.o. | 44462905 | 9 871,92 € | 21.07.2023 | 21.07.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
4500011426 | Inštalácia kolektívnej výstavy KFaNM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Liška a spol. s.r.o. | 50644378 | 350,00 € | 21.07.2023 | 21.07.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
20231009982023 | autorský honorár 78/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Marcel Benčík | 490,00 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | ||||||
20231009992023 | odvod 2 % za aut. honorár Marcel Benčík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 10,00 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010002023 | Výroba kovových prvkov na výstavu TOPOGRAFI | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | viti, s.r.o. | 54467128 | 1 400,00 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010012023 | Inštalačné práce na výstavu TOPOGRAFIA KRAJ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | viti, s.r.o. | 54467128 | 1 600,00 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010022023 | autorský honorár 71/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 196,00 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010032023 | autorský honorár 77/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Michal Chrastina | 274,40 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | ||||||
20231010042023 | odvod 2 % za: L. Gregorová, M. Chrastina | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 9,60 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010052023 | Štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 21.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
4500011422 | materiál - papier podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fax Copy, a.s. | 35729040 | 396,00 € | 20.07.2023 | 20.07.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
4500011423 | materiál - SOLAKRYL BT 55 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | 46357351 | 397,40 € | 20.07.2023 | 20.07.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
20231009852023 | odvod 2%Tomečková,Babušiaková,Vilím,Machová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 20,00 € | 20.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
20231009842023 | autorský honorár 75/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Machová Ľudmila, Mgr. art. | 245,00 € | 20.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | ||||||
20231009822023 | vodné, stočné Drotárska 200623-190723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 513,94 € | 20.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
20231009892023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 56,10 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
20231009972023 | tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 510,00 € | 20.07.2023 | 12.08.2023 | Faktúra |