Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2404

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231010672023 podlahová krytina,Lepidlo, lišty Vysoká škola výtvarných umení 157 805 DEOKORK s.r.o. 29290775 2 302,74 € 17.08.2023 05.09.2023 Faktúra
20231010832023 Materiál na maľovanie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PETMALL s.r.o. 31601529 885,55 € 17.08.2023 08.09.2023 Faktúra
20231010842023 Maľovanie, rekonštrukcia miestností rektorá Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PETMALL s.r.o. 31601529 3 401,98 € 17.08.2023 08.09.2023 Faktúra
20231010812023 pranie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SUNIX, s.r.o. 35889764 42,85 € 17.08.2023 14.09.2023 Faktúra
20231010882023 Klimatizácia LG kazeta-dodávka a montáž, Ve Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Klima LG, spol. s r.o. 44462905 9 871,92 € 17.08.2023 14.09.2023 Faktúra
20231010892023 Reklama - print Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PILOT, o.z. 42265959 600,00 € 17.08.2023 14.09.2023 Faktúra
4500011444 interiérové vybavenie podľa rozpisu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 5 000,00 € 15.08.2023 17.08.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Objednávka
20231010662023 pranie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ADYSAM, s.r.o. 44544235 27,17 € 15.08.2023 14.09.2023 Faktúra
4500011445 Marmoleum Vysoká škola výtvarných umení 157 805 DEOKORK s.r.o. 29290775 2 302,74 € 14.08.2023 14.08.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Objednávka
20231010612023 preplatok el. energia HV-18 010723-310723 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 1 200,44 € 11.08.2023 06.09.2023 Faktúra
20231010622023 preplatok el. energia Drot. 010723-310723 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 3 692,31 € 11.08.2023 06.09.2023 Faktúra
20231010632023 preplatok el. energia Koc. 010723-310723 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 76,49 € 11.08.2023 06.09.2023 Faktúra
20231010642023 preplatok el. energia Kre 010723-310723 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 1 606,30 € 11.08.2023 06.09.2023 Faktúra
20231010602023 Úložný box 50ks Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Emba Trade, s.r.o. 34142860 250,00 € 11.08.2023 07.09.2023 Faktúra
20231010682023 Prenájom systému JOSEPHINE 010823-310724 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PROEBIZ, s.r.o. 36694207 2 616,00 € 11.08.2023 08.09.2023 Faktúra
20231010862023 Vybudovanie IT infraštruktúry v učebni Drot Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TopSoft BSB, s.r.o. 36301001 2 754,19 € 11.08.2023 14.09.2023 Faktúra
20231010532023 Interiérové vybavenie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 2 988,00 € 10.08.2023 26.08.2023 Faktúra
20231010572023 Rekonštrukcia učebne Vysoká škola výtvarných umení 157 805 RAVAFOL SK2, s.r.o. 51222281 1 702,63 € 10.08.2023 30.08.2023 Faktúra
20231010512023 štvrťročná a mesačná kontrola EPS Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ExNet, s.r.o. 44821743 720,00 € 10.08.2023 02.09.2023 Faktúra
20231010562023 preddavky plyn všetky OM 09/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 4 357,00 € 10.08.2023 02.09.2023 Faktúra