Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231010672023 | podlahová krytina,Lepidlo, lišty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DEOKORK s.r.o. | 29290775 | 2 302,74 € | 17.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
20231010832023 | Materiál na maľovanie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PETMALL s.r.o. | 31601529 | 885,55 € | 17.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
20231010842023 | Maľovanie, rekonštrukcia miestností rektorá | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PETMALL s.r.o. | 31601529 | 3 401,98 € | 17.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
20231010812023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 42,85 € | 17.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
20231010882023 | Klimatizácia LG kazeta-dodávka a montáž, Ve | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Klima LG, spol. s r.o. | 44462905 | 9 871,92 € | 17.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
20231010892023 | Reklama - print | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PILOT, o.z. | 42265959 | 600,00 € | 17.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
4500011444 | interiérové vybavenie podľa rozpisu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 5 000,00 € | 15.08.2023 | 17.08.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
20231010662023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 27,17 € | 15.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
4500011445 | Marmoleum | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DEOKORK s.r.o. | 29290775 | 2 302,74 € | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
20231010612023 | preplatok el. energia HV-18 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 200,44 € | 11.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
20231010622023 | preplatok el. energia Drot. 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 692,31 € | 11.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
20231010632023 | preplatok el. energia Koc. 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 76,49 € | 11.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
20231010642023 | preplatok el. energia Kre 010723-310723 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1 606,30 € | 11.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
20231010602023 | Úložný box 50ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Emba Trade, s.r.o. | 34142860 | 250,00 € | 11.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
20231010682023 | Prenájom systému JOSEPHINE 010823-310724 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROEBIZ, s.r.o. | 36694207 | 2 616,00 € | 11.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
20231010862023 | Vybudovanie IT infraštruktúry v učebni Drot | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 2 754,19 € | 11.08.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
20231010532023 | Interiérové vybavenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 2 988,00 € | 10.08.2023 | 26.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010572023 | Rekonštrukcia učebne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVAFOL SK2, s.r.o. | 51222281 | 1 702,63 € | 10.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
20231010512023 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 10.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | |||||
20231010562023 | preddavky plyn všetky OM 09/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 357,00 € | 10.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra |