Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2404

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4500011664 Nákup zimných pneumatík Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SEGAT a.s. 31663991 584,00 € 07.11.2023 07.11.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Objednávka
20231014352023 Kartónové krabice Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SECUPACK s.r.o. 28287592 82,80 € 07.11.2023 22.11.2023 Helena Kuchyňková riaditeľka CPČaUS Faktúra
20231014242023 IT konzultačné služby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. 47365757 648,00 € 07.11.2023 23.11.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231014222023 Šijacie stroje: Overlock Singer,Bernina 325 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Hafera PEAN 30183626 1 303,00 € 07.11.2023 25.11.2023 RNDr. Michal Goga, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20231014212023 Realizácia worshopu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Technická univerzita v Liberci 46747885 800,00 € 07.11.2023 28.11.2023 RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20231014382023 Zmluva 246/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Kristína Rozičová 658,00 € 07.11.2023 28.11.2023 RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20231014462023 mobilné telefóny 01102023-31102023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 253,71 € 07.11.2023 28.11.2023 RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20231014482023 Zmluva 247/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Jozef Chajdiak 238,00 € 07.11.2023 28.11.2023 RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20231014522023 Zmluva 232/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Adriána Zemenčíková 168,00 € 07.11.2023 28.11.2023 RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra
20231014662023 Materiál k projektu APVV Vysoká škola výtvarných umení 157 805 KVANT spol. s r.o. 31398294 271,26 € 07.11.2023 29.11.2023 Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. zodpovde.rieš,projektu Faktúra
20231014872023 Zmluva o poskytovaní služieb 11/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 336,00 € 07.11.2023 06.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231014922023 preplatok plyn Drotárska 011023-311023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 3 442,54 € 07.11.2023 07.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231014932023 preddavok plyn všetky OM 12/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 23 611,00 € 07.11.2023 06.12.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231014372023 Prenájom tlačového zariadenia 356ci 10/23 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Z+M servis, a.s. 44195591 70,92 € 07.11.2023 12.12.2023 doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. riaditeľ CCVaPP Faktúra
4500011658 Tlakový hrniec Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Pro-Tech Shop, s.r.o. 52566269 73,85 € 06.11.2023 06.11.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Objednávka
4500011659 Workshop virtuálnej reality Vysoká škola výtvarných umení 157 805 NOVOTA ART, s.r.o. 35788674 2 800,00 € 06.11.2023 06.11.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Objednávka
4500011660 Transport výstavy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ing. GODÁNY Eugen 34251294 30,00 € 06.11.2023 06.11.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Objednávka
20231014082023 Zmluva o vytv. diela a lic.zmluva 115/KPČ/2 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Silvia Levenson 500,00 € 06.11.2023 24.11.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231014132023 Materiál na výučbu (papier) Vysoká škola výtvarných umení 157 805 POLYMETAAL 187,80 € 06.11.2023 24.11.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Faktúra
20231014102023 Zmluva o vytv. diela a lic.zmluva 116/KPČ/2 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Silvia Levenson 3 500,00 € 06.11.2023 25.11.2023 RNDr. Michal Goga, PhD. zodpovedný riešiteľ Faktúra