Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500011664 | Nákup zimných pneumatík | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SEGAT a.s. | 31663991 | 584,00 € | 07.11.2023 | 07.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
20231014352023 | Kartónové krabice | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 82,80 € | 07.11.2023 | 22.11.2023 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | |||
20231014242023 | IT konzultačné služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. | 47365757 | 648,00 € | 07.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231014222023 | Šijacie stroje: Overlock Singer,Bernina 325 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Hafera PEAN | 30183626 | 1 303,00 € | 07.11.2023 | 25.11.2023 | RNDr. Michal Goga, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
20231014212023 | Realizácia worshopu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Technická univerzita v Liberci | 46747885 | 800,00 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
20231014382023 | Zmluva 246/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kristína Rozičová | 658,00 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
20231014462023 | mobilné telefóny 01102023-31102023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 253,71 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | |||
20231014482023 | Zmluva 247/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jozef Chajdiak | 238,00 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
20231014522023 | Zmluva 232/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adriána Zemenčíková | 168,00 € | 07.11.2023 | 28.11.2023 | RNDr. A.Alexovič Matiašová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra | ||||
20231014662023 | Materiál k projektu APVV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 271,26 € | 07.11.2023 | 29.11.2023 | Doc.RNDr.Gregor Bánó, PhD. | zodpovde.rieš,projektu | Faktúra | |||
20231014872023 | Zmluva o poskytovaní služieb 11/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 336,00 € | 07.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231014922023 | preplatok plyn Drotárska 011023-311023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 442,54 € | 07.11.2023 | 07.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231014932023 | preddavok plyn všetky OM 12/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 23 611,00 € | 07.11.2023 | 06.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
20231014372023 | Prenájom tlačového zariadenia 356ci 10/23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 70,92 € | 07.11.2023 | 12.12.2023 | doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. | riaditeľ CCVaPP | Faktúra | |||
4500011658 | Tlakový hrniec | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Pro-Tech Shop, s.r.o. | 52566269 | 73,85 € | 06.11.2023 | 06.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
4500011659 | Workshop virtuálnej reality | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NOVOTA ART, s.r.o. | 35788674 | 2 800,00 € | 06.11.2023 | 06.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
4500011660 | Transport výstavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. GODÁNY Eugen | 34251294 | 30,00 € | 06.11.2023 | 06.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Objednávka | ||||
20231014082023 | Zmluva o vytv. diela a lic.zmluva 115/KPČ/2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Silvia Levenson | 500,00 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
20231014132023 | Materiál na výučbu (papier) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | POLYMETAAL | 187,80 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | |||||
20231014102023 | Zmluva o vytv. diela a lic.zmluva 116/KPČ/2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Silvia Levenson | 3 500,00 € | 06.11.2023 | 25.11.2023 | RNDr. Michal Goga, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Faktúra |