Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2404

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4500011733 Materiál (ocel) Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VERATOM s.r.o. 53349466 480,60 € 30.11.2023 01.12.2023 Ing. Adriana Bertóková Objednávka
4500011734 Materiál (tonery) Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 91,82 € 30.11.2023 01.12.2023 Ing. Adriana Bertóková Objednávka
20231016352023 Príkazná zmluva 269/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Alexandra Kusá 50,00 € 30.11.2023 20.12.2023 doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ Faktúra
20231016342023 Príkazná zmluva 303/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Kitty Baráthová, Mgr.art. 270,00 € 30.11.2023 20.12.2023 doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ Faktúra
20231016332023 Príkazná zmluva 296/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Barbora Bohušová, Mgr..art. 250,00 € 30.11.2023 20.12.2023 doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ Faktúra
20231016312023 Účastnícky poplatok Bratislava Design Week Vysoká škola výtvarných umení 157 805 APARAT o.z. 50046055 300,00 € 30.11.2023 20.12.2023 doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. riaditeľ ÚBEV PF UPJŠ Faktúra
20231016412023 IT konzultačné služby 11/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SOFTVER-NA-MIERU.SK s. r. o. 47365757 3 132,00 € 30.11.2023 21.12.2023 Ing. Katarína Krokosová tajomníčka fakulty Faktúra
20231016372023 Príkazná zmluva 295/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Margherita Sabbioneda MA 0698957 250,00 € 30.11.2023 21.12.2023 Ing. Katarína Krokosová tajomníčka fakulty Faktúra
20231016322023 Papier Šedák Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovpap Slovakia s.r.o. 35888318 134,40 € 30.11.2023 22.12.2023 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20231016292023 PLEXIGLAS Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ZENIT SK, s.r.o. 36307599 202,55 € 30.11.2023 22.12.2023 Ing. Ivan Pezlar, DBA, MBA kvestor Faktúra
20231016652023 za rezidentský pobyt v Cifé internacionale Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Cité internationale des arts 2 550,00 € 30.11.2023 23.12.2023 Ing. Jozef Maligda riaditeľ ŠDaJ Faktúra
20231016622023 Ebaboard L-2 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 KTK Blansko, spol. s. r.o. 842,95 € 30.11.2023 23.12.2023 Ing. Jozef Maligda riaditeľ ŠDaJ Faktúra
20231016462023 Oceľ Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VERATOM s.r.o. 53349466 400,50 € 30.11.2023 23.12.2023 Ing. Jozef Maligda riaditeľ ŠDaJ Faktúra
20231016302023 tonery Canon Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 46,44 € 30.11.2023 23.12.2023 Ing. Jozef Maligda riaditeľ ŠDaJ Faktúra
4500011719 Čistenie a kontrola komínov Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Kominárstvo Dom Komfort 50824961 150,00 € 29.11.2023 29.11.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Objednávka
4500011720 Odborný seminár Vysoká škola výtvarných umení 157 805 EDOS-PEM, s.r.o. 36287229 196,00 € 29.11.2023 29.11.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Objednávka
4500011721 Tovar podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. 35714131 473,52 € 29.11.2023 29.11.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Objednávka
4500011722 Údržba budovy (maliarske práce) Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šenkár 40970418 498,00 € 29.11.2023 29.11.2023 Ing. Adriana Bertóková, kvestorka Objednávka
20231016222023 ONLINE školenie: Informačný systém eForms Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PROEKO BA s.r.o. 35900831 94,00 € 29.11.2023 16.12.2023 RNDr.Martin Gmitra,PhD. zodpoved.rieš.projektu Faktúra
20231016232023 ONLINE školenie: Zákazky s nízkou hodnotou Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PROEKO BA s.r.o. 35900831 95,00 € 29.11.2023 16.12.2023 RNDr.Martin Gmitra,PhD. zodpoved.rieš.projektu Faktúra