Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500011117 | Skartovačka LEITZ IQ Slim Home | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 141,86 € | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011118 | Tonery podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 5 497,58 € | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011115 | Kresliace dosky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROFI METAL, spol. s r.o. | 36563161 | 1 399,80 € | 16.01.2023 | 16.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20231000302023 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 282,50 € | 16.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000292023 | plyn Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 28 089,18 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000282023 | Žiadosť o uhradenie náhrady odmien z reprog | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 1,00 € | 13.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
4500011114 | výpočet poplatkov za znečistenie ovzduši | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivona Ševčíková | 52225755 | 200,00 € | 12.01.2023 | 12.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20231000232023 | železiarsky tovar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 39,08 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000242023 | papierenský tovar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 811,80 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000252023 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 59,69 € | 12.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000262023 | Hliník | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AluGro - pro s.r.o | 27393356 | 956,81 € | 12.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000272023 | poplatok za celoročný hosting a bezpečnostn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jakub Sládek | 200,00 € | 12.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
4500011111 | poplatok za celoročný hosting a | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Jakub Sládek | 87176122 | 200,00 € | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011112 | Hliník podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AluGro - pro s.r.o | 27393356 | 956,81 € | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011113 | Toner Canon CRG-725 čierny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 89,75 € | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20231000212023 | Monitoring médií | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 11.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000222023 | servisný poplatok a kliky 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 93,00 € | 11.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
4500011109 | železiarsky tovar podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 39,08 € | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011110 | Multifunčná miestnosť 135 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Turian - ERMONT | 13979078 | 1 056,00 € | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20231000172023 | činnosť zodpovednej osoby 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 10.01.2023 | 26.01.2023 | Faktúra |