Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231000732023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 33,10 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000722023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 60,90 € | 31.01.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
4500011134 | kancelárske potreby podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 104,40 € | 30.01.2023 | 30.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20231000712023 | vstupka - povolenie na vjazd, rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 334,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000702023 | vstupka - povolenie na vjazd, rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 334,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000692023 | vstupka - povolenie na vjazd, rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 334,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000682023 | vstupka - povolenie na vjazd, rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 334,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000672023 | vstupka - povolenie na vjazd, rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 334,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000662023 | vstupka - povolenie na vjazd, rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 334,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000652023 | vstupka - povolenie na vjazd, rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mestská časť Bratislava | 00603147 | 334,00 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000642023 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 813,72 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000632023 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 459,71 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000622023 | Mes. poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,20 € | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
4500011130 | zariadenie podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 405,26 € | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011131 | Doprava - Doručenie na adresu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 58,05 € | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011132 | Revízia požiarnych zariadení | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ján Lupták | 45996822 | 1 320,00 € | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011133 | doprava - doručenie na adresu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 15,75 € | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20231000592023 | Tlač plagátov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 90,96 € | 27.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000602023 | Kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 77,94 € | 27.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
20231000612023 | členský poplatok na rok 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European League of | 1 628,00 € | 27.01.2023 | 18.02.2023 | Faktúra |