Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231002282023 | autorský honorár 27/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Peter Važan | 127,40 € | 06.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
20231002272023 | dobropis - el. úrok z omeškania platby Kre | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 16,32 € | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
20231002262023 | dobropis - el. úrok z omeškania platby Koc | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 1,28 € | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
20231002252023 | dobropis - el. úrok z omeškania platby Drot | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 53,60 € | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
20231002242023 | dobropis - el. úrok z omeškania platby HV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 26,40 € | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
4500011190 | Modernizácia wifi AP body U6 ENTERPRICE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 11 456,10 € | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011191 | Modernizácia wifi AP body U6 ENTERPRICE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 11 632,73 € | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20231002162023 | ubytovanie 2/2023 Mária Šimová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 49,30 € | 03.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
20231002152023 | ubytovanie študentov 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 2 767,80 € | 03.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
20231002172023 | hromadná poistná zmluva 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 140,26 € | 03.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
20231002142023 | predĺženie prenájmu Adobe CC licence | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 388,80 € | 03.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
4500011187 | Budovanie optických prepojení sieťovej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 10 877,96 € | 02.03.2023 | 02.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011188 | Budovanie metalických prepojení sieťovej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 8 010,29 € | 02.03.2023 | 02.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011189 | Špecifická tlač veľkoformátových | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PierCom, s.r.o. | 47673648 | 370,00 € | 02.03.2023 | 02.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20231002092023 | Príkazná zmluva 14/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MUDR. Ján Ballx | 150,00 € | 02.03.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | ||||||
20231002112023 | plyn všetky OM 01032023-31032023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 457,00 € | 02.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
20231002102023 | Mes poplatok Data Safe Premium | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,20 € | 02.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
20231002082023 | Flexilink OKR 010323-310323 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
20231002132023 | dobropis - právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 2 364,00 € | 02.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
20231002122023 | Zmluva - ochrana majetku - 4/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 02.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra |