Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2404

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20231002282023 autorský honorár 27/KPČ/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.art. Peter Važan 127,40 € 06.03.2023 25.03.2023 Faktúra
20231002272023 dobropis - el. úrok z omeškania platby Kre Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 16,32 € 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
20231002262023 dobropis - el. úrok z omeškania platby Koc Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 1,28 € 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
20231002252023 dobropis - el. úrok z omeškania platby Drot Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 53,60 € 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
20231002242023 dobropis - el. úrok z omeškania platby HV Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 26,40 € 06.03.2023 30.03.2023 Faktúra
4500011190 Modernizácia wifi AP body U6 ENTERPRICE Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TopSoft BSB, s.r.o. 36301001 11 456,10 € 03.03.2023 03.03.2023 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500011191 Modernizácia wifi AP body U6 ENTERPRICE Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TopSoft BSB, s.r.o. 36301001 11 632,73 € 03.03.2023 03.03.2023 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20231002162023 ubytovanie 2/2023 Mária Šimová Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenská technická univerzita 00397687 49,30 € 03.03.2023 23.03.2023 Faktúra
20231002152023 ubytovanie študentov 2/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenská technická univerzita 00397687 2 767,80 € 03.03.2023 23.03.2023 Faktúra
20231002172023 hromadná poistná zmluva 2/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Union poisťovňa 31322051 140,26 € 03.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20231002142023 predĺženie prenájmu Adobe CC licence Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TRACO Computers, s.r.o. 31421652 388,80 € 03.03.2023 24.03.2023 Faktúra
4500011187 Budovanie optických prepojení sieťovej Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TopSoft BSB, s.r.o. 36301001 10 877,96 € 02.03.2023 02.03.2023 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500011188 Budovanie metalických prepojení sieťovej Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TopSoft BSB, s.r.o. 36301001 8 010,29 € 02.03.2023 02.03.2023 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500011189 Špecifická tlač veľkoformátových Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PierCom, s.r.o. 47673648 370,00 € 02.03.2023 02.03.2023 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20231002092023 Príkazná zmluva 14/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 MUDR. Ján Ballx 150,00 € 02.03.2023 21.03.2023 Faktúra
20231002112023 plyn všetky OM 01032023-31032023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 11 457,00 € 02.03.2023 22.03.2023 Faktúra
20231002102023 Mes poplatok Data Safe Premium Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Orange Slovensko, a.s. 35697270 18,20 € 02.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20231002082023 Flexilink OKR 010323-310323 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 02.03.2023 24.03.2023 Faktúra
20231002132023 dobropis - právne služby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Grand Oak Legal, s.r.o. 51673541 2 364,00 € 02.03.2023 28.03.2023 Faktúra
20231002122023 Zmluva - ochrana majetku - 4/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mesto Kremnica 00320781 30,00 € 02.03.2023 18.04.2023 Faktúra