Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500011195 | Inštalačné stoly, rozmery 80x110cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Comitium, spol. s r.o. | 45261075 | 1 483,19 € | 07.03.2023 | 07.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011196 | Reinštalácia systému Alphacam 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEXNET SK, s.r.o. | 36806331 | 180,00 € | 07.03.2023 | 07.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011197 | HP Color LaserJet, Yellow Print | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 37,56 € | 07.03.2023 | 07.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011198 | servisný materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 734,73 € | 07.03.2023 | 07.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20231002352023 | Príkazná zmluva 15/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ondrej URBAN | 50812602 | 50,00 € | 07.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
20231002342023 | Príkazná zmluva 16/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jiří Šigut | 180,00 € | 07.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
20231002362023 | mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 07.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra | |||||
20231002392023 | autorský honorár 8/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jonatan Pastirčák | 392,00 € | 07.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||||
20231002372023 | PRG sur BUK, PRG sur BUK | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 111,36 € | 07.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||
20231002382023 | Zmluva o prenájme tlač. zar. 356ci 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 102,24 € | 07.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
4500011192 | Občerstvenie na večierok 10.03.2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuss, s.r.o. | 51162105 | 1 845,73 € | 06.03.2023 | 06.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20231002202023 | vodné, stočné, zrážky Koceľova 2401-2302 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 178,78 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
20231002192023 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 712,80 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
20231002232023 | 8 dvojposteľových izieb pre študentov 3/23 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 840,00 € | 06.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
20231002222023 | 1 dvojposteľová izba pre zahr. študentky 2/ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 290,00 € | 06.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
20231002182023 | lakovanie 2 ks modelov automobilov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Luckery, s.r.o. | 46035320 | 335,00 € | 06.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
20231002212023 | 1 dvojposteľová izba pre zahr. študentky 3/ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 290,00 € | 06.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
20231002332023 | Testovacie prúžky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 94,60 € | 06.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | |||||
20231002302023 | autorský honorár 28/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Václav Janoščík Mgr.et.Mgr.PhD. | 250,00 € | 06.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
20231002292023 | odvod 2% za autorský honorár Peter Važan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 2,60 € | 06.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra |