Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2404

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4500011223 Geodetické zameranie pozenku Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mensor, s.r.o. 43947280 627,00 € 14.03.2023 14.03.2023 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500011224 Mediálny tréning v rámci výučby predmeto Vysoká škola výtvarných umení 157 805 OnStage, s.r.o. 44843674 100,00 € 14.03.2023 14.03.2023 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20231002902023 autorský honorár 19/KPČ/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alexandra Kunert 53,90 € 14.03.2023 01.04.2023 Faktúra
20231002892023 autorský honorár 22/KPČ/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Kristián Šmelko 53,90 € 14.03.2023 01.04.2023 Faktúra
20231002882023 autorský honorár 24/KPČ/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Eva Takácsová 53,90 € 14.03.2023 01.04.2023 Faktúra
20231002872023 autorský honorár 16/KPČ/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Gréta Grega 53,90 € 14.03.2023 01.04.2023 Faktúra
20231002862023 autorský honorár 12/KPČ/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ola August 55,00 € 14.03.2023 01.04.2023 Faktúra
20231002852023 autorský honorár 23/KPČ/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ema Šútovcová 53,90 € 14.03.2023 01.04.2023 Faktúra
20231002842023 Príkazná zmluva 25/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 MgA. Risto Ilič 200,00 € 14.03.2023 01.04.2023 Faktúra
20231002832023 Príkazná zmluva 26/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 MgA. Jakub Polách 200,00 € 14.03.2023 01.04.2023 Faktúra
20231002822023 Príkazná zmluva 24/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bc. Barbora Ilič 200,00 € 14.03.2023 01.04.2023 Faktúra
20231002812023 autorský honorár 20/KPČ/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Jerzy Norkowski 55,00 € 14.03.2023 01.04.2023 Faktúra
20231002802023 autorský honorár 25/KPČ/2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Terézia Tomková 53,90 € 14.03.2023 01.04.2023 Faktúra
20231002772023 Občerstvenie na večierok 10. 3. 2023 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Zuss, s.r.o. 51162105 1 859,02 € 14.03.2023 01.04.2023 Faktúra
20231002762023 pranie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 SUNIX, s.r.o. 35889764 41,00 € 14.03.2023 01.04.2023 Faktúra
20231002952023 el. energia Kremnica 0102-2802 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 1 413,68 € 14.03.2023 05.04.2023 Faktúra
20231002942023 el. energia Koceľova 0102-2802 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 75,87 € 14.03.2023 05.04.2023 Faktúra
20231002932023 el. energia Drotárska 0102-2802 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 702,63 € 14.03.2023 05.04.2023 Faktúra
20231002922023 PREPLATOK el. energia HV-18 0102-2802 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 396,34 € 14.03.2023 07.04.2023 Faktúra
20231002782023 Tlač plagátov Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ANWELL s.r.o. 45268193 150,00 € 14.03.2023 07.04.2023 Faktúra