Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1957
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211001162021 | činnosť zodpovednej osoby 3/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 08.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001032021 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 24,95 € | 05.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001072021 | vodné, stočné Drotárska 200121-190221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 439,43 € | 05.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001082021 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 05.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
4500009731 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 571,21 € | 04.03.2021 | 04.03.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009732 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 263,15 € | 04.03.2021 | 04.03.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009733 | Tonery podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 595,68 € | 04.03.2021 | 04.03.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009734 | Reprografiky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Herzog August Bibliothek | DE811255517 | 21,50 € | 04.03.2021 | 04.03.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20211000942021 | plyn všetky OM 3/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 778,00 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000952021 | Príkazná zmluva 7/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Silvia Lacková Čúzyová | 80,00 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | ||||||
20211000962021 | Príkazná zmluva 8/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Katarína Chmelinová | 40,00 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | ||||||
20211000982021 | PC kancelárske, Mobilný telefón | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 3 790,23 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000992021 | prenájom tlačového zariadenia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 42,00 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001002021 | Hasiaci prístroj, držiak na hasiaci prístro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 47996081 | 294,00 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001012021 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 15 520,44 € | 04.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000972021 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 03.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
4500009730 | Slúchadlá Genius HS-400A čierne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 46,48 € | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Ing. Lýdia Macurová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20211000862021 | profesionálna obhliadka a zabezpečenie prie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Ján Zámečník | 11890118 | 360,00 € | 02.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000882021 | Produkty na výkon Covid testovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 850,34 € | 02.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000892021 | USB Akumulátor | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marek Mesároš - Svetelná pošta | 34716505 | 47,80 € | 02.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra |