Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1957

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20211002142021 Príkazná zmluva 22/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Martina Pauková 120,00 € 13.04.2021 06.05.2021 Faktúra
20211002152021 Cartridge pre EPSON black, light black Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TEPEDE Slovakia, s.r.o. 31351611 256,92 € 13.04.2021 06.05.2021 Faktúra
20211002162021 Cartridge pre EPSON magenta Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TEPEDE Slovakia, s.r.o. 31351611 144,00 € 13.04.2021 06.05.2021 Faktúra
20211002122021 činnosť zodpovednej osoby 4/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 EuroTrading, s.r.o. 44031483 166,80 € 09.04.2021 06.05.2021 Faktúra
20211002132021 vodné, stočné, zrážky Koceľova 2402-2303 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 79,18 € 09.04.2021 06.05.2021 Faktúra
20211002182021 daň z nehnuteľnosti na rok 2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mesto Kremnica 00320781 148,92 € 09.04.2021 06.05.2021 Faktúra
4500009769 Knihy podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 82 s.r.o. 46463631 709,80 € 08.04.2021 08.04.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009770 Výpočtová technika podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 969,22 € 08.04.2021 08.04.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009771 Tlač katedrovej publikácie/ročenky Vysoká škola výtvarných umení 157 805 FO ART, s.r.o. 35913509 1 980,00 € 08.04.2021 08.04.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20211001932021 prevoz študentských prác do Galérie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ART&TRANS 47654465 384,00 € 08.04.2021 01.05.2021 Faktúra
20211001942021 el. energia HV 010321-310321 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 896,08 € 08.04.2021 01.05.2021 Faktúra
20211001952021 el. energia Drotárska 010321-310321 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 2 706,96 € 08.04.2021 01.05.2021 Faktúra
20211001962021 el. energia Koceľova 010321-310321 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 101,23 € 08.04.2021 01.05.2021 Faktúra
20211001972021 zrážky HV 010321-310321 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 51,53 € 08.04.2021 01.05.2021 Faktúra
20211001982021 zrážky Drotárska 010321-310321 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 523,61 € 08.04.2021 01.05.2021 Faktúra
20211001992021 Rektifikovaný terpentýn, riedidlo, levandul Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Ing. Jaroslav Moučka 06424929 218,81 € 08.04.2021 01.05.2021 Faktúra
20211002002021 telefóny 010321-310321 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 744,19 € 08.04.2021 01.05.2021 Faktúra
20211002012021 Príkazná zmluva 23/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. art. Boris Sirka 50,00 € 08.04.2021 01.05.2021 Faktúra
20211002022021 prenájom rohoží Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lindstrom, s.r.o. 35742364 63,65 € 08.04.2021 01.05.2021 Faktúra
20211002032021 el. energia Kremnica 010321-310321 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BCF ENERGY, s.r.o. 51966255 1 232,23 € 08.04.2021 01.05.2021 Faktúra