Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1957
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500009776 | MacBook Pro 13" M1 8-core | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 1 469,40 € | 15.04.2021 | 15.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009777 | Stavebné úpravy multifunkčnej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PO - PROJEX s.r.o. | 36790478 | 1 200,00 € | 15.04.2021 | 15.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20211002172021 | vypracovanie vizuálnej identity | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | andrej & andrej, s.r.o. | 47939206 | 900,00 € | 15.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002212021 | Príkazná zmluva 32/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lea Tyrallová | 150,00 € | 15.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | ||||||
20211002222021 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 104,23 € | 15.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002242021 | Zmluva M43/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Michal Kalnický | 360,00 € | 15.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | ||||||
20211002202021 | monitoring médií 3/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 15.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002252021 | Bezpečnostná SIM | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 15.04.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002232021 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 6 174,14 € | 14.04.2021 | 08.05.2021 | Faktúra | |||||
4500009772 | Oprava systému E.P.S. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 835,20 € | 13.04.2021 | 13.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009773 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 489,94 € | 13.04.2021 | 13.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009774 | Slúchadlá Genius HS-400A | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 66,16 € | 13.04.2021 | 13.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20211002192021 | posúdenie projektovej dokumentácie pre stav | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 144,00 € | 13.04.2021 | 01.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002052021 | plyn Drotárska 3/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 7 177,98 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002062021 | Príkazná zmluva 21/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Jan Amann Kratochvil | 250,00 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | ||||||
20211002072021 | Výpočtová technika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 969,23 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002082021 | Alkemi - Haze Remover - oddtuchovač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BARTA SK, s.r.o. | 36715581 | 489,94 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002092021 | Príkazná zmluva 24/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Monika Dobrovičová, PhD. | 156,00 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | ||||||
20211002102021 | mobilné telefóny 3/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 208,84 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
20211002112021 | ubytovanie študentov 3/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 417,99 € | 13.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra |