20211000632021 |
čistička vzduchu Solight germicídna UV lamp |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
365,50 € |
18.02.2021 |
|
|
13.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20211000642021 |
PC zdroj, pevný disk, chladič na procesor |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
742,76 € |
18.02.2021 |
|
|
13.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20211000652021 |
Zmluva o vedení workshopu 07/KPČ/2021 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr. Mária Hromadová |
|
|
150,00 € |
18.02.2021 |
|
|
13.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20211000662021 |
Zmluva o vedení workshopu 02/KPČ/2021 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Michal Uhrin |
|
|
300,00 € |
18.02.2021 |
|
|
13.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20211000672021 |
Zmluva o vedení workshopu 1/KPČ/2021 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Emil Lukas |
|
|
300,00 € |
18.02.2021 |
|
|
20.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4500009710 |
Respirátor tvárový cetifikovaný |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
460,80 € |
16.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Lenka Leváková |
odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
4500009711 |
Adobe Photoshop CC MP ML |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
TRACO Computers, s.r.o. |
31421652 |
|
164,40 € |
16.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Lenka Leváková |
odd. pláanu a rozpočtu |
Objednávka |
4500009712 |
Redakčné úpravy a preklady |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Mgr. Silvia Herianová |
34547231 |
|
798,00 € |
16.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Lenka Leváková |
odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
4500009713 |
prístroje podľa prílohy |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Muziker, a.s. |
35840773 |
|
3 286,00 € |
16.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Lenka Leváková |
odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
4500009714 |
koberec New orleans 236 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Breno s.r.o. |
36660710 |
|
83,04 € |
16.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Lenka Leváková |
odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
4500009715 |
Poťahová látka na stoly |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Látky Mráz s.r.o. |
24655317 |
|
44,52 € |
16.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Lenka Leváková |
odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
4500009716 |
Výkonna taktická LED Baterka |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Marek Mesároš - Svetelná pošta |
34716505 |
|
189,79 € |
16.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Lenka Leváková |
odd. plánu a rozpočtu |
Objednávka |
20211000552021 |
pranie |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
ADYSAM, s.r.o. |
44544235 |
|
47,96 € |
16.02.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20211000562021 |
mesačná kontrola EPS |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
30,00 € |
16.02.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20211000572021 |
štvrťročná a mesačná kontrola EPS |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
ExNet, s.r.o. |
44821743 |
|
720,00 € |
16.02.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20211000582021 |
Notebook HP, taška na notebook HP |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
1 000,64 € |
16.02.2021 |
|
|
06.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20211000592021 |
monitoring médií 1/2021 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
NEWTON Media, spol. s r.o. |
44253320 |
|
180,00 € |
16.02.2021 |
|
|
13.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20211000602021 |
Príkazná zmluva 10/2021 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Michal Hradský |
|
|
70,00 € |
16.02.2021 |
|
|
13.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20211000612021 |
Zmluva o vedení workshopu 03/KPČ/2021 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Slavomír Ozaník |
|
|
300,00 € |
16.02.2021 |
|
|
13.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20211000622021 |
Zmluva o vedení workshopu 4/KPČ/2021 |
Vysoká škola výtvarných umení |
157 805 |
Joaquin Obligado Pastor |
|
|
300,00 € |
16.02.2021 |
|
|
13.03.2021 |
|
|
Faktúra |