Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1957
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211007572021 | Príkazná zmluva 193/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Petr Stanický | 50,00 € | 24.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | ||||||
20211007602021 | Výstava katedry maliarstva-prenájom priesto | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Kunsthalle Bratislava | 52832171 | 1 500,00 € | 24.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
20211007552021 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 63,65 € | 24.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
4500009966 | Mobilný telefón Xiaomi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 98,06 € | 20.08.2021 | 20.08.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009967 | Materiál (gumové krúžky) | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AFINIS Group s.r.o. | 31383378 | 336,00 € | 20.08.2021 | 20.08.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009968 | Asistencia pri opakovanej úradnej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 130,00 € | 20.08.2021 | 20.08.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009969 | Asistencia pri opakovanej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MP SERVIS, s.r.o. | 45332983 | 156,00 € | 20.08.2021 | 20.08.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009970 | Výroba architektúry výstavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Spoločnosť Kováč, s.r.o. | 36326666 | 1 000,00 € | 20.08.2021 | 20.08.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20211007512021 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 140,40 € | 20.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
20211007522021 | prevoz výtvarných diel Richarda Kašického a | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ART&TRANS | 47654465 | 348,00 € | 20.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||
4500009962 | Prenájom priestorov - | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Iniciatíva ARTA, o. z. | 52629520 | 200,00 € | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009963 | Fotografické práce - | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Moravský | 47779721 | 400,00 € | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009964 | Materiál pre EXPO Dubaj podľa príl. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | twd SK, s.r.o. | 48185621 | 3 042,53 € | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009965 | Pákový kávovar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tibor Rábek - TIBI | 14106230 | 580,00 € | 19.08.2021 | 19.08.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20211007502021 | Príkazná zmluva 217/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mária Hriešik Nepšinská | 691346 | 30,00 € | 19.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
20211007472021 | PC zostava, monitor LCD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 605,18 € | 18.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
20211007482021 | monitoring médií 7/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 18.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
20211007492021 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 484,80 € | 18.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
4500009957 | Knihy - grafika | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 211,00 € | 17.08.2021 | 17.08.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009958 | Tonery podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 484,80 € | 17.08.2021 | 17.08.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |