Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1957

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20211007572021 Príkazná zmluva 193/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 doc. Petr Stanický 50,00 € 24.08.2021 09.09.2021 Faktúra
20211007602021 Výstava katedry maliarstva-prenájom priesto Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Kunsthalle Bratislava 52832171 1 500,00 € 24.08.2021 11.09.2021 Faktúra
20211007552021 prenájom rohoží Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lindstrom, s.r.o. 35742364 63,65 € 24.08.2021 14.09.2021 Faktúra
4500009966 Mobilný telefón Xiaomi Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 98,06 € 20.08.2021 20.08.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009967 Materiál (gumové krúžky) Vysoká škola výtvarných umení 157 805 AFINIS Group s.r.o. 31383378 336,00 € 20.08.2021 20.08.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009968 Asistencia pri opakovanej úradnej Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Cyril Rumpel - OVYR 13956141 130,00 € 20.08.2021 20.08.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009969 Asistencia pri opakovanej Vysoká škola výtvarných umení 157 805 MP SERVIS, s.r.o. 45332983 156,00 € 20.08.2021 20.08.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009970 Výroba architektúry výstavy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Spoločnosť Kováč, s.r.o. 36326666 1 000,00 € 20.08.2021 20.08.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20211007512021 tonery Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 140,40 € 20.08.2021 09.09.2021 Faktúra
20211007522021 prevoz výtvarných diel Richarda Kašického a Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ART&TRANS 47654465 348,00 € 20.08.2021 10.09.2021 Faktúra
4500009962 Prenájom priestorov - Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Iniciatíva ARTA, o. z. 52629520 200,00 € 19.08.2021 19.08.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009963 Fotografické práce - Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lukáš Moravský 47779721 400,00 € 19.08.2021 19.08.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009964 Materiál pre EXPO Dubaj podľa príl. Vysoká škola výtvarných umení 157 805 twd SK, s.r.o. 48185621 3 042,53 € 19.08.2021 19.08.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009965 Pákový kávovar Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Tibor Rábek - TIBI 14106230 580,00 € 19.08.2021 19.08.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20211007502021 Príkazná zmluva 217/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mária Hriešik Nepšinská 691346 30,00 € 19.08.2021 09.09.2021 Faktúra
20211007472021 PC zostava, monitor LCD Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 1 605,18 € 18.08.2021 03.09.2021 Faktúra
20211007482021 monitoring médií 7/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 NEWTON Media, spol. s r.o. 44253320 180,00 € 18.08.2021 04.09.2021 Faktúra
20211007492021 tonery Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 484,80 € 18.08.2021 04.09.2021 Faktúra
4500009957 Knihy - grafika Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Art Books 50454137 211,00 € 17.08.2021 17.08.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009958 Tonery podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 484,80 € 17.08.2021 17.08.2021 Lenka Leváková odd. plánu a rozpočtu Objednávka