Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1957
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211007902021 | spojazdenie výťahu po vyprostení uviaznutej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 40,00 € | 03.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
20211007892021 | revízia výťahu a mazanie v mesiaci jún | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 50,00 € | 03.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
20211007882021 | asistencia pri opakovanej úradnej skúške vý | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 130,00 € | 03.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
20211007872021 | vodné, stočné Drotárska 200721-190821 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 634,99 € | 03.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
20211007862021 | plyn všetky OM 010921-300921 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 4 778,00 € | 03.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
20211007852021 | Mikrofón Jabra Speak 710 MS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 855,30 € | 03.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
20211007832021 | grafické práce pre katalóg Verejný osobný p | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FO ART, s.r.o. | 35913509 | 499,99 € | 02.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
20211007822021 | fotografické práce-fotografie do katalógu a | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lukáš Moravský | 47779721 | 400,00 € | 02.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
20211007842021 | Flexilink OKR 01092021-30092021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 02.09.2021 | 02.10.2021 | Faktúra | |||||
4500009977 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TN TRADE Slovakia, s.r.o. | 36026492 | 257,92 € | 31.08.2021 | 31.08.2021 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20211007772021 | Príkazná zmluva 230/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ing. Ivan Petelen | 30,00 € | 31.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | ||||||
20211007782021 | Príkazná zmluva 224/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Tibor Uhrín, ArtD. | 30,00 € | 31.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | ||||||
20211007792021 | nájom fľaša oceľová 2 ks 01082021-31072022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 357,00 € | 31.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
20211007802021 | Príkazná zmluva 214/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lucia Gregorová Stach | ---- | 30,00 € | 31.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra | |||||
20211007812021 | prenájom priestorov-industriálna časť ARTY | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Iniciatíva ARTA, o. z. | 52629520 | 200,00 € | 31.08.2021 | 21.09.2021 | Faktúra | |||||
4500009974 | Realizácia 1 zakázky v systéme ERANET | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Eranet Consulting, s.r.o. | 52014550 | 300,00 € | 30.08.2021 | 30.08.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009975 | Umelecké potreby pre študentov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JOOP STOOP PRINTMAKERS INK, PAPER | 330,00 € | 30.08.2021 | 30.08.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | ||||
4500009976 | Tlač propagačných materiálov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEUMAHR Tlačiareň, s.r.o. | 35714131 | 450,60 € | 30.08.2021 | 30.08.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20211007762021 | stravné lístky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 15 595,32 € | 30.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
20211007692021 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,00 € | 30.08.2021 | 18.09.2021 | Faktúra |