Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1957

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4500010029 Tlač pohľadníc, rozmer 150x100 mm Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bright, s.r.o. 36777633 48,00 € 29.09.2021 29.09.2021 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500010030 Akvarelové farby Horadam Vysoká škola výtvarných umení 157 805 WAD art a restauro, s.r.o. 36751073 564,00 € 29.09.2021 29.09.2021 Ing. Lýdia Macurová ekonomické oddelenie Objednávka
4500010031 prehnutý stojan Dino-Lite RK-02 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Akruks, spol. s r.o. 35739096 2 684,40 € 29.09.2021 29.09.2021 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500010032 Rezivo dub neomietaný Vysoká škola výtvarných umení 157 805 JAFHOLZ Slovakia, s.r.o. 36236098 1 786,02 € 29.09.2021 29.09.2021 Ing. Lýdia Macurová ekonomické oddelenie Objednávka
20211008792021 online konferencia Právomoc zamestnávateľa Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Verlag Dasfofer, 35730129 165,60 € 29.09.2021 16.10.2021 Faktúra
20211008782021 stravné lístky Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Up Dejeuner, s.r.o. 53528654 15 595,32 € 29.09.2021 16.10.2021 Faktúra
20211008772021 Príkazná zmluva 42/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 prof. Peter Paliatka 80,00 € 29.09.2021 16.10.2021 Faktúra
20211008762021 Príkazná zmluva 58/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 doc. Tibor Uhrín, ArtD. 80,00 € 29.09.2021 16.10.2021 Faktúra
20211008752021 karbonová trubka 3K Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Firelovers, s.r.o. 24163791 115,00 € 29.09.2021 20.10.2021 Faktúra
4500010025 Stolička RAVAROR, čierna Vysoká škola výtvarných umení 157 805 IKEA Bratislava, s.r.o. 35849436 1 203,74 € 28.09.2021 28.09.2021 Ing. Lýdia Macurová ekonomické oddelenie VŠVU Objednávka
20211008742021 búracie a údržbárske práce Vysoká škola výtvarných umení 157 805 S.PRO s.r.o. 36282260 3 717,25 € 28.09.2021 15.10.2021 Faktúra
4500010022 Powerbank Baseus Bipow Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 245,14 € 27.09.2021 27.09.2021 Andrea Bojsová odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500010023 Toenr HP Lasejet P106dn-CE278AD Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 137,64 € 27.09.2021 27.09.2021 Ing. Lýdia Macurová ekonomické oddelenie Objednávka
4500010024 SAS013f3 SSD disk Samsung 870QVO 1TB Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 102,03 € 27.09.2021 27.09.2021 Ing. Lýdia Macurová ekonomické oddelenie Objednávka
20211008682021 Príkazná zmluva 126/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. art. Pavel Masopust 80,00 € 27.09.2021 15.10.2021 Faktúra
20211008692021 vodné, stočné HV-18 170821-160921 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 350,09 € 27.09.2021 15.10.2021 Faktúra
20211008702021 GPUR pigment BORDO, Epox G300 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Dawex Chemical s.r.o. 01517996 608,55 € 27.09.2021 15.10.2021 Faktúra
20211008712021 autorský honorár 69/KPČ/2021 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Marko Horban 500,00 € 27.09.2021 15.10.2021 Faktúra
20211008722021 produkty na výkon Covid testovania Vysoká škola výtvarných umení 157 805 BETRIX, s.r.o. 34101110 539,65 € 27.09.2021 15.10.2021 Faktúra
20211008732021 dávkovač dezinfekcie na ruky so stojanom Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Dortun, s.r.o. 35962437 1 216,80 € 27.09.2021 15.10.2021 Faktúra