Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201001432020 | prenájom tlač. zariadenia, klik black,color | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 73,87 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001422020 | Príkazná zmluva 45/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Dana Lapšanská | 41714172 | 40,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001412020 | Príkazná zmluva 41/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Monika Mitášová | 40,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201001402020 | Príkazná zmluva 50/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ivan Rusina | 40,00 € | 12.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201001552020 | Príkazná zmluva 7/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | doc. Josef Fulka | 400,00 € | 12.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201001572020 | odvod 2% za autorský honorár Peter Ančic | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 6,12 € | 12.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001452020 | servis 3D tlačiarne Prusa MK2 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | DORMIN, s.r.o. | 45556601 | 230,40 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001542020 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 3 762,00 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001562020 | autorský honorár 6/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. art. Peter Ančic | 299,88 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | ||||||
4500009221 | KALLAX Policový diel,biela, 77x77 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 219,96 € | 11.02.2020 | 11.02.2020 | Objednávka | |||||
4500009222 | Automatický kávovar De´Longhi | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 293,60 € | 11.02.2020 | 11.02.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
4500009223 | záblesková výbojka Elinchrom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 82,92 € | 11.02.2020 | 11.02.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
4500009224 | oprava plynového horáka v budove VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 335,04 € | 11.02.2020 | 11.02.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
4500009225 | žiarovka do dataprojektoru | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Web Retail, s.r.o. | 84,65 € | 11.02.2020 | 11.02.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | ||||
4500009226 | Lamino doska Falco, dekor Y121, hladká | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IW TREND s.r.o. | 35757566 | 97,09 € | 11.02.2020 | 11.02.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
4500009227 | materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FOMEI Slovakia, s.r.o. | 31429149 | 205,92 € | 11.02.2020 | 11.02.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
4500009228 | generálna oprava vstupných dverí | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VadTech, s.r.o. | 51212978 | 1 329,72 € | 11.02.2020 | 11.02.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelenie | Objednávka | |||
20201001382020 | doprava BA - Paríž | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ART&TRANS | 47654465 | 1 140,00 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
20201001312020 | ochranné pracovné prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 50637819 | 216,25 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
20201001302020 | Bezpečnostná SIM Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 11.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra |