Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1749

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20201003062020 Bezpečnostná SIM Kremnica Vysoká škola výtvarných umení 157 805 JABLOTRON SLOVAKIA, s.r.o. 31645976 10,76 € 14.04.2020 09.05.2020 Faktúra
20201003072020 tlač Stadur 5mm Vysoká škola výtvarných umení 157 805 i+i print, spol. s r.o. 00688070 192,00 € 14.04.2020 09.05.2020 Faktúra
20201003082020 Klimatizácia Electrolux Vysoká škola výtvarných umení 157 805 CYAN, s.r.o. 44047801 794,40 € 14.04.2020 09.05.2020 Faktúra
20201003092020 vodné, stočné HV-18 170220-160320 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 202,85 € 14.04.2020 09.05.2020 Faktúra
20201003102020 vodné, stočné Drotárska 200220-190320 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 492,60 € 14.04.2020 09.05.2020 Faktúra
20201003112020 vodné, stočné Koceľova 240220-230320 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 13,38 € 14.04.2020 09.05.2020 Faktúra
4500009291 Canon i-Sensys Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 213,60 € 07.04.2020 07.04.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009292 Oprava tlačiarne podľa prílohy Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VSP DATA, a.s. 49241575 72,00 € 07.04.2020 07.04.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009293 Preklad do ANJ Vysoká škola výtvarných umení 157 805 KONSTANS spol. s r.o. 35976586 250,20 € 07.04.2020 07.04.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009294 Kancelárska stolička Vysoká škola výtvarných umení 157 805 B2B partner, s.r.o. 44413467 312,00 € 07.04.2020 07.04.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
4500009295 Klimatizácia Electrolux Vysoká škola výtvarných umení 157 805 CYAN, s.r.o. 44047801 794,40 € 07.04.2020 07.04.2020 Anna Šišoláková Odd. plánu a rozpočtu Objednávka
20201002882020 ubytovanie študentov 3/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovesnká technická univerzita 00397687 3 544,80 € 07.04.2020 01.05.2020 Faktúra
20201002842020 Zmluva M24/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Anja Povolni, Bc. 100,00 € 07.04.2020 02.05.2020 Faktúra
20201002852020 Zmluva M23/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Adriana Šimová 85,00 € 07.04.2020 02.05.2020 Faktúra
20201002862020 odvoz odpadu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Marot. s.r.o. 35861754 237,60 € 07.04.2020 02.05.2020 Faktúra
20201002872020 mobilné telefóny 3/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 125,40 € 07.04.2020 02.05.2020 Faktúra
20201002892020 tekuté mydlo, priemyselné utierky, TP Win, Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 113,34 € 07.04.2020 02.05.2020 Faktúra
20201002902020 el. energia 3/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenské elektrárne - energetické 44553412 6 161,68 € 07.04.2020 02.05.2020 Faktúra
20201002912020 Flexilink OKR 010420-300420 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 VNET, a.s. 35845007 120,00 € 07.04.2020 02.05.2020 Faktúra
20201002922020 činnosť zodpovednej osoby 4/2020 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 EuroTrading, s.r.o. 44031483 166,80 € 07.04.2020 02.05.2020 Faktúra