Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201004632020 | dobropis ubytovanie študentov marec 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 1 863,52 € | 15.06.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
20201004572020 | Príkazná zmluva 76/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | prof. Ladislav Kvasz | 150,00 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | ||||||
20201004562020 | Príkazná zmluva 82/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Miroslav Tižík, PhD. | 80,00 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | ||||||
20201004552020 | Príkazná zmluva 87/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. Peter Bottlík | 300,00 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | ||||||
20201004542020 | vykonanie periodickej rezízie EZS v pokladn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KELCOM International spol.s r.o. | 17327601 | 94,80 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
20201004502020 | fotografický set | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 12 029,99 € | 12.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
20201004492020 | mobilné telefóny 5/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 158,57 € | 12.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
20201004582020 | Epox G1000, Epox G300, Leštící pasta, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dawex Chemical s.r.o. | 01517996 | 1 190,52 € | 12.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
20201004532020 | monitoring médií 5/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NEWTON Media, spol. s r.o. | 44253320 | 180,00 € | 12.06.2020 | 04.07.2020 | Faktúra | |||||
20201004512020 | tonery | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 966,24 € | 12.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
20201004522020 | Vonkajší parapet m.č.228 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zoltán Gorcs | 13997319 | 450,00 € | 11.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
4500009371 | Procesor Alza TopOffice Pentium SSD | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 662,61 € | 10.06.2020 | 10.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009372 | MacBook Pro 13" Touch BarCore | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | m:zone | 34146229 | 2 298,00 € | 10.06.2020 | 10.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009373 | Tovar podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 561,64 € | 10.06.2020 | 10.06.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20201004482020 | Farba alpská biela | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Démos trade, s.r.o. | 36439851 | 479,23 € | 10.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
20201004442020 | preklad faktúr z Aj a Nj do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 66,72 € | 10.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
20201004452020 | plyn Drotárska 010520-310520 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 1 971,18 € | 10.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
20201004472020 | telefóny 010520-310520 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 775,81 € | 10.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
20201004592020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 10.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra | |||||
20201004602020 | dobropis dávkovač toaletného papiera,dávkov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 140,29 € | 10.06.2020 | 03.07.2020 | Faktúra |