Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201002062020 | Príkazná zmluva 57/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PhDr. Dana Lapšanská | 41714172 | 300,00 € | 28.02.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001972020 | DTD NYMPHAEA ALBA, noha stolová okrúhla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NABYKOV, s.r.o. | 46886222 | 892,08 € | 26.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
20201002032020 | preverenie odbornej spôsobilosti kuričov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 216,00 € | 27.02.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
20201002102020 | Príkazná zmluva 187/2019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Oren Segal | 70,00 € | 02.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201002122020 | polystyrén | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAVAGO SLOVAKIA, s r.o. | 31333729 | 115,26 € | 03.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
20201001982020 | Mobilný Orange Internet Klasik+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,99 € | 27.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
20201002072020 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 02.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
20201002082020 | paušálny servis výťahu 2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Cyril Rumpel - OVYR | 13956141 | 22,82 € | 02.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
20201002112020 | Príkazná zmluva 56/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Anna Kližanová, PhDr. | 400,00 € | 02.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201002132020 | plyn všetky OM 010320-310320 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 316,00 € | 03.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
20201002152020 | činnosť zodpovednej osoby 2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 03.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
20201002162020 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 49,58 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
20201002182020 | Príkazná zmluva 63/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Branislav Vincze | 40,00 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201002192020 | čb zvytkový negatívny film,ustalovač,vývojk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PRO Laika, s.r.o. | 31355218 | 55,00 € | 04.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
20201002012020 | Zmluva ov vedení workshopu 4/KPČ/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Michal Kačmár | 1 400,00 € | 27.02.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | ||||||
20201002212020 | hromadná poistná zmluva 2/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 53,06 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
20201002222020 | stôl | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 85,99 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
20201002252020 | zrážky HV 010220-290220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 43,13 € | 05.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
20201002262020 | zrážky Drotárska 010220-290220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 440,16 € | 05.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
20201002272020 | zrážky Koceľova 010220-290220 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 63,04 € | 05.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra |