Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2700

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
20221000922022 toner HP LaserJet Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 131,04 € 09.02.2022 01.03.2022 Faktúra
20221000942022 el. energia HV-18 010122-280122 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 2 443,01 € 09.02.2022 01.03.2022 Faktúra
20221000952022 el. energia HV-18 290122-310122 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 292,61 € 09.02.2022 01.03.2022 Faktúra
20221000962022 el. energia Drotárska 010122-280122 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 5 947,44 € 09.02.2022 01.03.2022 Faktúra
20221000972022 el. energia Drotárska 290122-310122 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 976,16 € 09.02.2022 01.03.2022 Faktúra
20221000982022 el. energia Koceľova 010122-280122 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 159,05 € 09.02.2022 01.03.2022 Faktúra
20221000992022 el. energia Koceľova 290122-310122 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 23,09 € 09.02.2022 01.03.2022 Faktúra
20221001012022 miestny poplatok za komunálne odpady a drob Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Magistrát Hlavné mesto SR 00603481 7 764,12 € 09.02.2022 01.03.2022 Faktúra
20221000742022 odvoz odpadu Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Marot. s.r.o. 35861754 712,80 € 03.02.2022 02.03.2022 Faktúra
20221000802022 zrážky HV-18 010122-310122 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 49,13 € 07.02.2022 02.03.2022 Faktúra
20221000812022 zrážky Drotárska 010122-310122 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 500,84 € 07.02.2022 02.03.2022 Faktúra
20221000932022 Príkazná zmluva 30/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.art. Dávid Marcin 124,00 € 09.02.2022 02.03.2022 Faktúra
20221000862022 Inzercia Galérie MEDIUM VŠVU v Artplan Vysoká škola výtvarných umení 157 805 IMHO 51102111 25,00 € 09.02.2022 03.03.2022 Faktúra
20221001042022 Príkazná zmluva 19/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 doc. Ing. Zuzana Pešková 40,00 € 11.02.2022 03.03.2022 Faktúra
20221001072022 Zverejnenie pracovnej ponuky: Stolár Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Profesia, spol.s.r.o 35800861 106,80 € 11.02.2022 03.03.2022 Faktúra
20221001082022 plyn Drotárska 010122-310122 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovenský plynárensky priemysel 35815256 30 211,21 € 11.02.2022 03.03.2022 Faktúra
20221001112022 vyúčt. el. energia Kremnica 010122-270122 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Stredoslovenská energetika,a.s. 36403008 1 125,14 € 11.02.2022 03.03.2022 Faktúra
20221001122022 el. energia Kremnica 280122-310122 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Stredoslovenská energetika,a.s. 36403008 675,65 € 11.02.2022 03.03.2022 Faktúra
20221001132022 Toaletný papier, Hygienická utierka, Mydlo Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 261,34 € 11.02.2022 03.03.2022 Faktúra
20221001142022 Príkazná zmluva 15/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr. Dušan Buran 40,00 € 15.02.2022 03.03.2022 Faktúra