Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2700
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221002122022 | el. elektrina Kremnica 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 1 753,68 € | 15.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002052022 | AG testy po 1ks balené odber z nosa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 782,00 € | 11.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001992022 | plyn Drotárska 01022022-28022022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 25 015,18 € | 11.03.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001292022 | výrub a orezanie havarijných stromov vo výu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mateusz Jan Bieniek | 46991441 | 980,00 € | 21.02.2022 | 02.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002212022 | Elektrická minibrúska a vŕtačka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROTES - UNI, s.r.o. | 34146466 | 412,04 € | 18.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002152022 | toner Samsung | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 101,76 € | 15.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002102022 | sada temperových farieb, sada olejových far | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 248,44 € | 15.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002092022 | preprava študentských prác na DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ing. GODÁNY Eugen | 34251294 | 48,00 € | 15.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002362022 | stavebné a búracie práce na KSOI rezbárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | S.PRO s.r.o. | 36282260 | 1 311,32 € | 11.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002342022 | ubytovanie pre ukrajinských študentov, raňa | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 212,00 € | 21.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002292022 | oprava kníh Marec 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 417,00 € | 18.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002282022 | väzba časopisov Študovňa Marec 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 75,00 € | 18.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002272022 | oprava starých kníh Marec 2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 978,00 € | 18.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002262022 | viazanie časopisov a oprava Študovňa 3/22 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Jana Kočkovská | 34408479 | 287,00 € | 18.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002372022 | úradný preklad zmluvy z AJ do Sj | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 90,72 € | 21.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002302022 | výmena prasknutého čelného skla BL745IE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | RAPID SK, s.r.o. | 44997779 | 327,96 € | 18.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002252022 | kontrola sirénovej linky, diagnostika sirén | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 122,40 € | 18.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002172022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SUNIX, s.r.o. | 35889764 | 48,20 € | 15.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002142022 | oprava pece EKP 015 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AGER, s.r.o. | 35711868 | 300,00 € | 15.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221002002022 | Digitálny fotoaparát, batéria do fotoaparát | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 527,59 € | 11.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra |