Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2700
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221000332022 | servis plynových horákov pri 6 ročnej úradn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 180,00 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000322022 | Príkazná zmluva 9/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Martin Kahan | 350,00 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | ||||||
20221000312022 | vodné, stočné HV-18 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,86 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000302022 | Príkazná zmluva 3/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Prof. PhDr. Václav Macek | 30,00 € | 24.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | ||||||
20221000292022 | el. elektrina Kremnica | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Stredoslovenská energetika,a.s. | 36403008 | 3 547,31 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000272022 | preklad do anglického jazyka textu do katal | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 58,38 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000252022 | plyn všetky OM 01012022-31012022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 11 301,00 € | 20.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000232022 | povinné+havarijné poistenie BL727ZR 270122- | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 530,80 € | 18.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000212022 | tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 206,40 € | 18.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000192022 | Príkazná zmluva 259/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Anna Vartecká, PhD. | 80,00 € | 18.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | ||||||
20221000172022 | ročný prenájom rádiovysielač 010122-311222 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 80,00 € | 13.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000162022 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 14.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000152022 | Bavlnené plátno, Schmincke, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 119,20 € | 17.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000142022 | celoročné cest.poist.M.Vindiš 030422-020423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 23,77 € | 17.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000132022 | Príkazná zmluva 1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Šakový | / | 300,00 € | 17.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000092022 | činnosť zodpovednej osoby 1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 11.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000012022 | Príkazná zmluva 260/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Lucia Fišerová | 80,00 € | 04.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | ||||||
20221000442022 | celotvárová maska, filter | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ľubica | 22649778 | 153,19 € | 26.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000432022 | papier accademia, ceruzka Broynzeel, farba | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MATEJKO, predajňa pre výtvarníkov | 44689667 | 257,38 € | 26.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000422022 | vodné, stočné Drotárska | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 379,06 € | 26.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra |