Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1957
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211001072021 | vodné, stočné Drotárska 200121-190221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 439,43 € | 05.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
20211001082021 | odvoz odpadu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Marot. s.r.o. | 35861754 | 475,20 € | 05.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
4500009761 | Okuliare na virtuálnu realitu | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 675,70 € | 30.03.2021 | 30.03.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009762 | Servis techniky: fotoaparát | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FotoKinoServis, Jaroslav Kocián | 13133721 | 364,28 € | 30.03.2021 | 30.03.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009763 | Notebook Acer Aspire 5 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 018,36 € | 30.03.2021 | 30.03.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20211001092021 | el. energia HV 010221-280221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 974,95 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001102021 | el. energia Drotárska 010221-280221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 2 798,48 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001112021 | el. energia Koceľova 010221-280221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 116,51 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001122021 | el. energia Kremnica 010221-280221 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 591,13 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001132021 | Zverejnenie pracovnej ponuky-Erasmus+ koord | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profesia, spol.s.r.o | 35800861 | 82,80 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001142021 | Príkazná zmluva 12/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Silvia Lacková Čúzyová | 50,00 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211001152021 | Flexilink OKR 010321-310321 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VNET, a.s. | 35845007 | 120,00 € | 09.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001162021 | činnosť zodpovednej osoby 3/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 08.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001172021 | tlač publikácie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Tribun EU, s.r.o. | 27662101 | 1 645,00 € | 28.02.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001182021 | grafiky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Benediktinerstift Gottweig | 180,00 € | 28.02.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||||
20211001192021 | mobilné telefóny 2/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 165,45 € | 11.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001202021 | plyn Drotárska 2/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 10 756,60 € | 11.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001212021 | prenájom rohoží 2/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 63,65 € | 11.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
20211001222021 | Slúchadlá Genius, Webkamera Ausdom | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 46,48 € | 11.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
4500009764 | Zostava 3D tlačiarne DeltiQ 2 Plus | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TriLAB Group,s.r.o. | 05288746 | 4 997,24 € | 30.03.2021 | 01.04.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |