Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2700
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221000172022 | ročný prenájom rádiovysielač 010122-311222 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 80,00 € | 13.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000162022 | dávkovač toaletného papiera,dávkovač mydla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ille-papier-Service SK spol.s.r.o. | 36226947 | 399,53 € | 14.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
4500010267 | servis plynových horákov pri 6 ročnej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | GAS-KONTROL, s.r.. | 47043199 | 180,00 € | 17.01.2022 | 17.01.2022 | Ing. Lýdia Macurová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500010268 | Výpočet poplatkov za znečistenie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ivona Ševčíková | 52225755 | 200,00 € | 17.01.2022 | 17.01.2022 | Ing. Lýdia Macurová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500010269 | Výrub a orezanie havarijných stromov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Ošetrenie - stromov, s.r.o. | 53740921 | 980,00 € | 17.01.2022 | 17.01.2022 | Ing. Lýdia Macurová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500010270 | Úradný preklad ERASMUS+ zmluvy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | KONSTANS spol. s r.o. | 35976586 | 158,76 € | 17.01.2022 | 17.01.2022 | Ing. Lýdia Macurová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500010271 | papierenský tovar podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 701,40 € | 17.01.2022 | 17.01.2022 | Ing. Lýdia Macurová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500010272 | kancelárske potreby podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 290,68 € | 17.01.2022 | 17.01.2022 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500010273 | sadra modelárska ALMOD LC-40kg vrece | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 154,92 € | 17.01.2022 | 17.01.2022 | Ing. Lýdia Macurová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20221000122022 | Ag testy po 1 ks balené 300 ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 336,50 € | 17.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000152022 | Bavlnené plátno, Schmincke, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD art a restauro, s.r.o. | 36751073 | 119,20 € | 17.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000142022 | celoročné cest.poist.M.Vindiš 030422-020423 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 23,77 € | 17.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000132022 | Príkazná zmluva 1/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Adam Šakový | / | 300,00 € | 17.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000182022 | REVIS VŠ 09/2022, REVIT VŠ 12/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CKM SYTS | 31768164 | 40,00 € | 18.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000202022 | Bezpečnosť v praxi-ročný prístup 1.2.22-31. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. | 31592503 | 231,00 € | 18.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000222022 | produkty na výkon COVID testovania | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BETRIX, s.r.o. | 34101110 | 421,88 € | 18.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000232022 | povinné+havarijné poistenie BL727ZR 270122- | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 530,80 € | 18.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000212022 | tlač | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 206,40 € | 18.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000192022 | Príkazná zmluva 259/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr. Anna Vartecká, PhD. | 80,00 € | 18.01.2022 | 12.02.2022 | Faktúra | ||||||
20221000282022 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 1 461,00 € | 18.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra |