Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500009182 | Oprava a údržba regulátora | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Revízny Technik Čecho Ľuboš | 1070562680 | 2 520,00 € | 16.01.2020 | 16.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009183 | Plastová nádoba na odpad | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. | 36851264 | 53,10 € | 16.01.2020 | 16.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009184 | DIAVA - pasta na parkety | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 37,82 € | 16.01.2020 | 16.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009185 | Oprava systému E.P.S | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 404,40 € | 16.01.2020 | 16.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009186 | PolyCast - Voskové filamenty | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Timothée VOLPI - JustCreate | 50848879 | 244,04 € | 16.01.2020 | 16.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009187 | Tovar | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LUNETA, s.r.o. | 31371248 | 204,90 € | 16.01.2020 | 16.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20201000212020 | právne služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 4 674,00 € | 16.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000302020 | preplatok plyn 01012019-31122019 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 2 900,33 € | 16.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
4500009188 | Modelárska sadra ALMOD LC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BM Log. Service s.r.o. | 45313644 | 151,92 € | 17.01.2020 | 17.01.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009189 | Nákup motorového vozidla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 20 389,99 € | 17.01.2020 | 17.01.2020 | Objednávka | |||||
4500009190 | HP LaserJet Pro MFP M130fn | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 64,80 € | 17.01.2020 | 17.01.2020 | Ing. Lýdia Macurová | ekonomické oddelelnie | Objednávka | |||
20201000542020 | nákup motorového vozidla | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 20 390,00 € | 17.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000282020 | prihlásenie vozidla na EČV | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | FRANCE-TECH Bratislava, s.r.o. | 35804718 | 233,00 € | 17.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000232020 | toner Canon azúrový,čierny,purpurový,žltý | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 986,40 € | 17.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000222020 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 144,00 € | 17.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000912020 | Anténa, kábel | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SMART COMPUTER, spol.s.r.o. | 31629881 | 288,00 € | 17.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000252020 | individuálna výučba francúzskeho jazyka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Gabriela Viňanská | 48205397 | 350,00 € | 20.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000262020 | Zmluva ochrana majetku február 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 20.01.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000322020 | miestny poplatok za komunálne odpady a drob | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 7 813,89 € | 21.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
20201000312020 | toner Samsung, toner HP LaserJet, toner Lex | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 495,60 € | 21.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra |