Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1749
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201002322020 | činnosť zodpovednej osoby 3/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
20201002922020 | činnosť zodpovednej osoby 4/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 07.04.2020 | 02.05.2020 | Faktúra | |||||
20201003632020 | činnosť zodpovednej osoby 5/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
20201004272020 | činnosť zodpovednej osoby 6/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 03.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
20201005272020 | činnosť zodpovednej osoby 72020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 03.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
20201006152020 | činnosť zodpovednej osoby 8/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 05.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
20201007302020 | činnosť zodpovednej osoby 9/2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 03.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
20201006212020 | činnosť zodpovednej osoby-Oznamovanie proti | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 348,00 € | 07.08.2020 | 25.08.2020 | Faktúra | |||||
20201009542020 | číslicový multimeter, | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TME Slovakia s.r.o. | 45241791 | 693,48 € | 30.10.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
4500009267 | Čistenie strechy a žľabov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | D&D DIRECT, s.r.o. | 51252295 | 1 903,20 € | 04.03.2020 | 04.03.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20201002642020 | čistenie strechy a žľabov Drotárska 44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | D&D DIRECT, s.r.o. | 51252295 | 1 903,20 € | 24.03.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
4500009448 | čistiace a hygienické potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 715,85 € | 02.09.2020 | 02.09.2020 | Ing. Lýdia Macurová | Objednávka | ||||
20201007592020 | čistiace a hygienické potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 715,85 € | 10.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
20201006022020 | čistiace prostriedky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 813,46 € | 23.07.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
4500009413 | Čistiace prostriedky podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 813,46 € | 17.07.2020 | 17.07.2020 | Anna Šišoláková | Odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20201003622020 | čistiace prostriedy, dezinfekcia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 879,42 € | 06.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | |||||
4500009524 | CITRAN (CITRONAN) želez. amónny | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 213,60 € | 14.10.2020 | 14.10.2020 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20201009472020 | CITRAN, FERIKYANID | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 31625444 | 213,60 € | 29.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
20201005852020 | ČK ITIC, ČK ISIC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TransData, s.r.o. | 35741236 | 1 634,40 € | 23.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
20201001192020 | členský poplatok 2019, 2020 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | European network for | 800,00 € | 11.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra |