Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1957
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211000422021 | ubytovanie študentov 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovesnká technická univerzita | 00397687 | 1 277,69 € | 09.02.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
4500009730 | Slúchadlá Genius HS-400A čierne | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 46,48 € | 02.03.2021 | 02.03.2021 | Ing. Lýdia Macurová | odd.plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20211000292021 | revízia hydrantov Kremnici 2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PYROMA-Marián Benčaj | 46663398 | 73,40 € | 02.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000302021 | knihy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Art Books | 50454137 | 2 241,00 € | 02.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000342021 | tlač publikácie - otabin 560ks | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Typocon, s.r.o. | 17322057 | 5 001,44 € | 04.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000382021 | celoročné cestovné poistenie Ľ. Krajčovič | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 18,99 € | 04.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000402021 | diskrétna obálka | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Daffer, spol. s r.o. | 36320439 | 446,40 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000412021 | telefóny 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 779,05 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000432021 | činnosť zodpovednej osoby 2/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 08.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000442021 | el. energia HV-18 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 030,19 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000452021 | el. energia Drotárska 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 3 033,67 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000462021 | el. energia Koceľova 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 136,34 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000472021 | el. energia Kremnica 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | BCF ENERGY, s.r.o. | 51966255 | 1 971,12 € | 09.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000482021 | vodné, stočné, zrážky Koceľova | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 192,60 € | 08.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000502021 | mobilné telefóny 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 130,29 € | 11.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000522021 | prenájom rohoží 1/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 52,34 € | 10.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
20211000542021 | Revízia hydrantov a PHP | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Zuzana Luptáková | 47996081 | 1 890,00 € | 10.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | |||||
4500009731 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 571,21 € | 04.03.2021 | 04.03.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009732 | Materiál podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 263,15 € | 04.03.2021 | 04.03.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500009733 | Tonery podľa prílohy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 595,68 € | 04.03.2021 | 04.03.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |