Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2404
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20231001362023 | el. energia Drotárska 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 6 700,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001352023 | el. energia HV-18 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001342023 | el. energia HV-18 1/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 3 300,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001332023 | SSD Disk Apacer | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 35,40 € | 13.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001322023 | plyn všetky OM 03/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 47 613,00 € | 13.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001312023 | štvrťročná a mesačná kontrola EPS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 720,00 € | 13.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001292023 | miestny poplatok za komunálne odpady 2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 7 764,12 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001282023 | servisný poplatok a kliky 01/2023 2552ci | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 21,00 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001272023 | Mac mini M2 2023, Macbook Pro 13", Apple | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 3 894,00 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001252023 | činnosť zodpovednej osoby 2/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | EuroTrading, s.r.o. | 44031483 | 166,80 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001222023 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 99,50 € | 10.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001172023 | prenájom tlačového zariadenia 356ci 01/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Z+M servis, a.s. | 44195591 | 110,40 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001152023 | odvod 2 % za autorský honorár B.Kowalczukov | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Fond Výtvarných Umení | 225673 | 11,20 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
20231001142023 | autorský honorár 3/KPČ/2023 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bc. Barbara Kowalczuková | 548,80 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | ||||||
20231001102023 | Switch QNAP QSW-308S, QNAP QSW-1208-8C | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 884,45 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
4500011187 | Budovanie optických prepojení sieťovej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 10 877,96 € | 02.03.2023 | 02.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011188 | Budovanie metalických prepojení sieťovej | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 8 010,29 € | 02.03.2023 | 02.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011189 | Špecifická tlač veľkoformátových | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PierCom, s.r.o. | 47673648 | 370,00 € | 02.03.2023 | 02.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
4500011190 | Modernizácia wifi AP body U6 ENTERPRICE | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TopSoft BSB, s.r.o. | 36301001 | 11 456,10 € | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Andrea Bojsová | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
20231001442023 | Chladnička Gorenje | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | NAY Elektrodom | 35739487 | 319,99 € | 16.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra |