Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2700
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221000822022 | Ostatné služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 1 200,00 € | 02.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
20221000832022 | karta Diners | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Diners Club CS s.r.o. | 35757086 | 263,09 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000842022 | mobilné telefóny 010122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 184,45 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000852022 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 55,79 € | 09.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000862022 | Inzercia Galérie MEDIUM VŠVU v Artplan | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IMHO | 51102111 | 25,00 € | 09.02.2022 | 03.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000872022 | Externý disk SanDisk Extreme, SSD disk Patr | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 779,43 € | 09.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000882022 | revízia hydrantov 2022 tlaková skúška hasia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PYROMA-Marián Benčaj | 46663398 | 171,00 € | 09.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000892022 | Počítač All In One PC HP-24dp0005nc Silver | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 1 416,64 € | 09.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000902022 | telefóny 010122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 773,38 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000912022 | prenájom rohoží | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 57,48 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000922022 | toner HP LaserJet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 131,04 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000932022 | Príkazná zmluva 30/2022 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mgr.art. Dávid Marcin | 124,00 € | 09.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | ||||||
20221000942022 | el. energia HV-18 010122-280122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 2 443,01 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000952022 | el. energia HV-18 290122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 292,61 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000962022 | el. energia Drotárska 010122-280122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 5 947,44 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000972022 | el. energia Drotárska 290122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 976,16 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000982022 | el. energia Koceľova 010122-280122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 159,05 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
20221000992022 | el. energia Koceľova 290122-310122 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Západoslovenská energetika, a.s. | 36677281 | 23,09 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001002022 | Licencia Adobe CC all Apps MP ML 0302-0202 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | TRACO Computers, s.r.o. | 31421652 | 384,00 € | 09.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001012022 | miestny poplatok za komunálne odpady a drob | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Magistrát Hlavné mesto SR | 00603481 | 7 764,12 € | 09.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra |