Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2700

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20221000822022 Ostatné služby Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PolyStar, s.r.o. 36552119 1 200,00 € 02.02.2022 23.02.2022 Faktúra
20221000832022 karta Diners Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Diners Club CS s.r.o. 35757086 263,09 € 09.02.2022 01.03.2022 Faktúra
20221000842022 mobilné telefóny 010122-310122 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 184,45 € 09.02.2022 01.03.2022 Faktúra
20221000852022 pranie Vysoká škola výtvarných umení 157 805 ADYSAM, s.r.o. 44544235 55,79 € 09.02.2022 05.03.2022 Faktúra
20221000862022 Inzercia Galérie MEDIUM VŠVU v Artplan Vysoká škola výtvarných umení 157 805 IMHO 51102111 25,00 € 09.02.2022 03.03.2022 Faktúra
20221000872022 Externý disk SanDisk Extreme, SSD disk Patr Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 779,43 € 09.02.2022 05.03.2022 Faktúra
20221000882022 revízia hydrantov 2022 tlaková skúška hasia Vysoká škola výtvarných umení 157 805 PYROMA-Marián Benčaj 46663398 171,00 € 09.02.2022 05.03.2022 Faktúra
20221000892022 Počítač All In One PC HP-24dp0005nc Silver Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Alza.sk, s.r.o. 36562939 1 416,64 € 09.02.2022 05.03.2022 Faktúra
20221000902022 telefóny 010122-310122 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Slovak Telekom, a.s. 35763469 773,38 € 09.02.2022 01.03.2022 Faktúra
20221000912022 prenájom rohoží Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Lindstrom, s.r.o. 35742364 57,48 € 09.02.2022 01.03.2022 Faktúra
20221000922022 toner HP LaserJet Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Clean tonery, s.r.o. 35891866 131,04 € 09.02.2022 01.03.2022 Faktúra
20221000932022 Príkazná zmluva 30/2022 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Mgr.art. Dávid Marcin 124,00 € 09.02.2022 02.03.2022 Faktúra
20221000942022 el. energia HV-18 010122-280122 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 2 443,01 € 09.02.2022 01.03.2022 Faktúra
20221000952022 el. energia HV-18 290122-310122 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 292,61 € 09.02.2022 01.03.2022 Faktúra
20221000962022 el. energia Drotárska 010122-280122 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 5 947,44 € 09.02.2022 01.03.2022 Faktúra
20221000972022 el. energia Drotárska 290122-310122 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 976,16 € 09.02.2022 01.03.2022 Faktúra
20221000982022 el. energia Koceľova 010122-280122 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 159,05 € 09.02.2022 01.03.2022 Faktúra
20221000992022 el. energia Koceľova 290122-310122 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Západoslovenská energetika, a.s. 36677281 23,09 € 09.02.2022 01.03.2022 Faktúra
20221001002022 Licencia Adobe CC all Apps MP ML 0302-0202 Vysoká škola výtvarných umení 157 805 TRACO Computers, s.r.o. 31421652 384,00 € 09.02.2022 11.03.2022 Faktúra
20221001012022 miestny poplatok za komunálne odpady a drob Vysoká škola výtvarných umení 157 805 Magistrát Hlavné mesto SR 00603481 7 764,12 € 09.02.2022 01.03.2022 Faktúra