ALAM s.r.o.
Informácie
- Názov: ALAM s.r.o.
- IČO: 35839465
- Adresa: Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 184
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20191000312019 | kontrola EPS/PR za 1/19 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 21.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
20191001572019 | ročná kontrola EPS/PR | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 890,00 € | 04.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
20191002212019 | kontrola EPS/PR za 3/19 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 21.03.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
20191003172019 | kontrola EPS/PR za 4/19 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 268,80 € | 17.04.2019 | 11.05.2019 | Faktúra | |||||
20191004552019 | štvrťroč. kontrola EPS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 730,56 € | 14.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
20191006192019 | kontrola EPS/PR za 6/19 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 14.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
20191007322019 | kontrola EPS/PR za 7/19 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 08.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
20191008142019 | štvrťroč. kontrola EPS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 730,56 € | 05.08.2019 | 31.08.2019 | Faktúra | |||||
20191009032019 | kontrola EPS/HSP za 8/19 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 04.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
20191010472019 | kontrola EPS/HSP za 9/19 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 08.10.2019 | 02.11.2019 | Faktúra | |||||
20191012272019 | štvrťroč.kontrola EPS-DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 722,88 € | 11.11.2019 | 04.12.2019 | Faktúra | |||||
20191013972019 | kontrola EPS/HSP za 12/19 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 04.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
4500008193 | Oprava EPS zariadenia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 500,00 € | 13.02.2018 | 17.02.2018 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka | |||
20181000342018 | kontrola EPS/PR za 1/18 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 22.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
20181000792018 | ročná kontrola EPS/PR | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 890,00 € | 08.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
20181001952018 | kontrola EPS/PR za 3/18 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 19.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
20181002892018 | kontrola EPS/PR za 4/18 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 17.04.2018 | 12.05.2018 | Faktúra | |||||
20181005112018 | štvrťroč. kontrola EPS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 730,56 € | 30.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
20181005122018 | oprava ústredne HSP v obj. DF VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 780,48 € | 30.05.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
20181006682018 | kontrola EPS/PR za 6/18 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 26.06.2018 | 18.07.2018 | Faktúra |