Objednávka č. 4500007295

Obstarávateľ
  • Názov: Vysoká škola múzických umení v Bratislave
  • IČO: 00397431
Dodávateľ
  • Názov: Juraj Strausz
  • IČO: 11922168
  • Adresa: Smolenická 12, 851 05 Bratislava
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 4500007295
  • Popis objednaného plnenia: Ladenie a drobné opravy klavírov
  • Dátum vyhotovenia: 12.01.2017
  • Celková hodnota: 7 800,00 €
  • Dátum zverejnenia: 16.01.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20171000832017 ladenie a opravy klavírov za 12/16-1/17 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Juraj Strausz 11922168 690 € 14.02.2017 08.03.2017 Faktúra
20171002292017 ladenie a opravy klavírov za 2-3/17 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Juraj Strausz 11922168 650 € 03.04.2017 25.04.2017 Faktúra
20171003482017 ladenie a opravy klavírov za 4/17 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Juraj Strausz 11922168 985 € 03.05.2017 31.05.2017 Faktúra
20171006102017 ladenie a opravy klavírov za 5 a 6/17 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Juraj Strausz 11922168 820 € 02.07.2017 01.08.2017 Faktúra
20171007422017 ladenie a opravy klavírov za 7/17 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Juraj Strausz 11922168 785 € 17.08.2017 08.09.2017 Faktúra
20171008412017 ladenie a opravy klavírov za 8-9/17 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Juraj Strausz 11922168 985 € 18.09.2017 12.10.2017 Faktúra
20171010272017 ladenie a opravy klavírov za 9-10/17 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Juraj Strausz 11922168 895 € 07.11.2017 28.11.2017 Faktúra
20171012872017 ladenie a opravy klavírov za 11-12/17 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Juraj Strausz 11922168 965 € 14.12.2017 02.01.2018 Faktúra
20171013642017 ladenie a opravy klavírov za 12/17 Vysoká škola múzických umení v Bratislave 00397431 Juraj Strausz 11922168 590 € 17.01.2018 08.02.2018 Faktúra
Tlačiť