Faktúry
Počet záznamov: 1224
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20221001612022 | za telefón za 2/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,91 € | 08.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001622022 | za telefón za 2/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 08.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001632022 | za telefón za 2/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 08.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001642022 | za telefón za 2/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 08.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001652022 | Kurz Slovenského jazyka LS 21/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Univerzita Komenského | 00397865 | 390,00 € | 09.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001662022 | vyúčtov.el.energie za 2/22 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 447,29 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001672022 | mesačná a štvrťročná kontrola EPS 3/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 367,66 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
20221001682022 | prenáj.tlač.zar.- 2/22 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 46,80 € | 09.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001692022 | tlač plagátov,bulletinov -insc. Pláž v noci | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 22,44 € | 09.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001702022 | za telefón za 2/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 430,96 € | 09.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001712022 | catering zasadnutie AS 4.3.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 70,00 € | 10.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001722022 | TP Jumbo 240ks,papier.utierky 24 kotúčov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 390,53 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001732022 | prenájom skúšobne v MDPOH 2/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavské kultúrne | 30794544 | 194,40 € | 10.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001742022 | dotlač bulletinov,plag.-Na hornom konci tma | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 25,98 € | 10.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001762022 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 2/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 14.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001772022 | prenájom kamer.techniky "Posledné chvíle .. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Papaver pictures s.r.o. | 53100921 | 50,00 € | 14.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001782022 | popl.mobil.telefón za obd. 8.3.22 - 7.4.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 433,70 € | 15.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001792022 | kontrola EPS/HSP za 3/22 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 15.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001802022 | 30 balíkov (180ks) papierové uteráky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 552,96 € | 15.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001822022 | vyvolanie filmu 35mm "Sviatok" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmové laboratoře Zlín, a.s. | 26737523 | 116,06 € | 15.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001832022 | akustické panely,lepidlo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Muziker | 35840773 | 88,00 € | 16.03.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001842022 | graf.vizuál "Rodinné striebro" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VIN.TECH s.r.o. | 34134701 | 300,00 € | 16.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001852022 | ubytovanie 13.-14.3.2022 "Rodinné striebro" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ANTONIO s.r.o. | 36472212 | 263,62 € | 16.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001872022 | 2x licencia+softver Dante Virtual Soundcard | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Thomann GmbH | 132261052 | 185,00 € | 16.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001882022 | prenájom orch.notového materiálu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Music Forum v.o.s. | 31339191 | 1 536,00 € | 16.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001892022 | inzercia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 64,32 € | 17.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001902022 | vyúčtovanie-vodné,stočné,zráž.- Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 98,76 € | 18.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001912022 | SW-Obnova waves pluginov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SUNTEQ s.r.o. | 30226406 | 270,00 € | 18.03.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001922022 | Prenájom sály v DK Kramáre | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Knižnica Bratislava-Nové Mesto | 00226866 | 108,00 € | 18.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
20221001932022 | materiál na scénu "Closer" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | S.Sekáč-Peaceful Piece | 54057329 | 312,00 € | 18.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra |