Optoteam, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Optoteam, s.r.o.
  • IČO: 35810840
  • Adresa: Smrečianska 29, 811 05 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Počet záznamov: 383

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4500072574 Acid phosphatase 10 ml Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Optoteam, s.r.o. 35810840 42,00 € 02.04.2019 06.04.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
4500073184 krycie sklíčko 24x50 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Optoteam, s.r.o. 35810840 245,28 € 13.05.2019 19.05.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
4500073308 žiletky N35 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Optoteam, s.r.o. 35810840 990,00 € 22.05.2019 27.05.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
4500073309 Mucin Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Optoteam, s.r.o. 35810840 1 170,00 € 22.05.2019 27.05.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
4500074010 Chemikália Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Optoteam, s.r.o. 35810840 2 563,20 € 08.07.2019 13.07.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
4500074078 Sklíčko podložné Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Optoteam, s.r.o. 35810840 3 852,00 € 11.07.2019 15.07.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
4500074178 Chemikália Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Optoteam, s.r.o. 35810840 248,81 € 17.07.2019 21.07.2019 prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc. vedúci grantu Objednávka
4500075276 Adaptér - DHM Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Optoteam, s.r.o. 35810840 171,60 € 10.10.2019 14.10.2019 Objednávka
4500075558 ProSpecT Campylobacter Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Optoteam, s.r.o. 35810840 2 880,00 € 24.10.2019 28.10.2019 prof. MVDr.Mikuláš Levkut, DrSc. riešiteľ projektu Objednávka
4500075561 krycie sklíčka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Optoteam, s.r.o. 35810840 312,00 € 24.10.2019 28.10.2019 prof. MVDr.Mikuláš Levkut, DrSc. riešiteľ projektu Objednávka
4500075715 Držiaky na nástroje Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Optoteam, s.r.o. 35810840 577,99 € 04.11.2019 09.11.2019 Prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD. vedúca grantu Objednávka
20191011862019 materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Optoteam, s.r.o. 35810840 42,00 € 08.04.2019 01.05.2019 Faktúra
20191021282019 materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Optoteam, s.r.o. 35810840 990,00 € 04.06.2019 28.06.2019 Faktúra
20191021292019 Tovar, služba, práca Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Optoteam, s.r.o. 35810840 1 170,00 € 04.06.2019 28.06.2019 Faktúra
20191022312019 lab. materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Optoteam, s.r.o. 35810840 245,28 € 14.06.2019 05.07.2019 Faktúra
20191028722019 materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Optoteam, s.r.o. 35810840 3 852,00 € 16.07.2019 21.08.2019 Faktúra
20191029892019 materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Optoteam, s.r.o. 35810840 248,81 € 25.07.2019 21.08.2019 Faktúra
20191032582019 lab. materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Optoteam, s.r.o. 35810840 2 563,20 € 22.08.2019 10.09.2019 Faktúra
20191044452019 materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Optoteam, s.r.o. 35810840 2 880,00 € 25.10.2019 13.11.2019 Faktúra
20191044462019 materiál Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 397 474 Optoteam, s.r.o. 35810840 312,00 € 25.10.2019 13.11.2019 Faktúra